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会计如何做到开发票得心应手
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杨@老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 毛毛雨 发表的提问:
支付的劳务费,未代开发票,代扣了个人所得税,会计上如何做账
先计入费用, 借:费用科目 贷:银行存款 应交税金-应交个税
151楼
2023-01-28 08:11:20
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毛毛雨:回复杨@老师 这个不用计提吧
2023-01-28 08:42:14
杨@老师:回复毛毛雨因为你已经支付了,就不能计提了
2023-01-28 09:04:56
毛毛雨:回复杨@老师 用啥做附件?
2023-01-28 09:28:27
杨@老师:回复毛毛雨因为暂时没有发票 只能用银行回单和税金回单
2023-01-28 09:45:15
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ jossonli 发表的提问:
收到自产自销的发票收到发票的企业会计分录如何做
您这个自产自销的发票是对方给您开具的吗?
152楼
2023-01-28 08:33:04
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ f e i 发表的提问:
去年收到的固定资产,已经累计折旧一年,但是发票今年才到,那如何做去年收到固定资产的会计分录,今年收到发票时的会计分录又如何做?
如果金额没有变动的话,不用调整,把发票放在去年就可以。
153楼
2023-01-28 08:53:59
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f e i:回复QQ老师 但是现在发现去年这笔分录没有做怎么办?
2023-01-28 09:07:44
QQ老师:回复f e i你没有做固定资产的话,你是怎么计提的折旧?
2023-01-28 09:32:58
f e i:回复QQ老师 因为发票没到,所以之前财务就只做了计提这一笔
2023-01-28 09:53:11
QQ老师:回复f e i只计提了折旧?没有增加固定资产?
2023-01-28 10:14:00
f e i:回复QQ老师 是的
2023-01-28 10:43:22
QQ老师:回复f e i应该是在当日先做一个暂估增加固定资产才对
2023-01-28 11:06:22
f e i:回复QQ老师 那现在有什么办法吗
2023-01-28 11:20:34
QQ老师:回复f e i你好。汇算清缴时候这一部分折旧应该是不可以企业所得税前抵扣。从今年取得发票增加固定资产开始向后集计提折旧。
2023-01-28 11:35:49
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.45w
引用 @ 专一的小海豚 发表的提问:
取得虚开增值税普通发票,会计如何处理。
您好,最好不要做账处理
154楼
2023-01-29 08:25:20
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ A会计学堂 发表的提问:
收到供应商发票5000,实际支付4995,5元为银行扣的转账手续费,应如何做账取得普票和专票处理是否相同,取得普票和专票处理是否相同
你好,如果要发票。可以向银行开具,借财务费用-手续费 贷银行存款。专票的进项税额可以抵扣,普票不能。
155楼
2023-01-29 08:34:57
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A会计学堂:回复徐阿富老师 老师,收到供应商发票5000,实际支付4995,5元为银行扣的转账手续费,应如何做账
2023-01-29 09:08:27
A会计学堂:回复徐阿富老师 怎么写会计分录
2023-01-29 09:30:00
徐阿富老师:回复A会计学堂你好,1借应付账款 4995 贷银行存款4995 2借财务费用5 贷银行存款5 3,借应付账款 5 借财务费用(红字)5
2023-01-29 09:59:52
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
企业参加国内展会 收到财政结算中心补贴1万元 如何确认收入 怎么做会计分录合理?
你好,借银行存款贷营业外收入。如果觉得我的回答还满意,请给我五星的评价,谢谢。
156楼
2023-01-29 08:54:00
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会计学堂辅导老师:回复徐阿富老师 本来想直接抵减展会会用 那样是不是不合理
2023-01-29 09:11:55
徐阿富老师:回复会计学堂辅导老师你好,不可以冲减的。
2023-01-29 09:36:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 雨蝶 发表的提问:
我收到一张发票17年的发票380万,其中有180万是补得16年的票,我该如何做会计分录
借;以前年度损益调整 180 原材料等科目 200 贷;银行存款等科目
157楼
2023-01-30 07:48:33
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雨蝶:回复邹老师 以前会计原材料没做计提,可以放原材料科目吗?如果不能那对应科目又是什么?
2023-01-30 08:37:30
邹老师:回复雨蝶你好,这个购进的是用来生产所需要的材料吗
2023-01-30 08:50:15
雨蝶:回复邹老师 @邹老师:是的,16年购进生产所需材料,发票未到账,以前会计没有暂估直接做账了,成本在16年已经结转,但是我接手后只购进200万生产材料,发票又开的300万,所以不会做了
2023-01-30 09:20:04
邹老师:回复雨蝶你好,把之前没有取得发票的材料购进分录冲销,然后做300万的材料购进分录
2023-01-30 09:43:40
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 柠檬 发表的提问:
老师好,刚刚面试上应付会计,还没开始上班。因为我之前没有会计经验,担心自己做不过来,想问一下,我去到应该如何交接,学堂有没有类型的课程可以看?谢谢。
你好,交接时注意每个应付二级科目是否正确
158楼
2023-01-30 08:03:01
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柠檬:回复佟老师 怎样核对二级科目呢,应付会计的实操可以看哪些课程学?
2023-01-30 08:32:33
佟老师:回复柠檬没有专门应付会计的实操,都是分行业的。就是结交时写在交接清单上,或者跟交接人员对有问题的单位做特别说明形成文字
2023-01-30 08:55:47
柠檬:回复佟老师 请问我可以看电子厂的实操吗。 我看了一眼他们的账,感觉资料好多,供应商有140家。
2023-01-30 09:14:45
佟老师:回复柠檬可以的,往来账就是跟你工作有关系的
2023-01-30 09:32:41
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 欧oO 发表的提问:
旅行社开发票差额征税发票应该如何做分录,如何计提税费
旅行社差额征税的会计分录怎么做? 【例如】:取得100元的含税收入,其中,门票50元 答:差额征税销项税的计算公式为:(100-50)/1.06*0.06 分录如下: 取得收入:借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销售税额) 含税收入/(1+6%)*6% 门票等可以从销项税额中扣减的项目 借:主营业务成本 应交税费——应交增值税(营改增抵减的销项税额) 支出可抵减金额/(1+6%)*6% 在纳税申报表中按抵减的销售额列示。 贷:库存现金 【旅行社差额征税的会计分录的相关问题】: 小规模的旅行社差额征税的分录怎么做? 答:适用差额征税的小规模纳税人,主表第1栏“应纳税额不含销售(3%征收率)”,应填写差额前还是差额后的销售额? 纳税人发生适用3%征收率的应税行为且有扣除项目的,本栏填写扣除后的不含税销售额,与当期《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》第8栏数据一致。 所以本人对小规模纳税人的处理,认为是这么处理 取得收入:借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税 (收入-允许扣除项目)/(1+3%)*3% 发生的门票等的支出: 借:主营业务成本 贷:库存现金 以上就是关于旅行社差额征税怎么做会计分录的相关问题以及小规模纳税人旅行社差额征税分录怎么做的内容介绍,本文由会计学堂提供,希望能够帮助到大家。
159楼
2023-01-30 08:22:07
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ ZJW 发表的提问:
老师,上年计提了已开销售发票对应的成本,今年如果收到发票应如何处理?对所得税有什么影响?
汇算清缴,只要收到发票,你就可以税前扣除。
160楼
2023-01-30 08:50:59
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ZJW:回复郭老师 账务上如何处理呢?
2023-01-30 09:15:40
郭老师:回复ZJW借应付账款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷应付账款。
2023-01-30 09:27:46
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 王树娟 发表的提问:
老师 银行手续费开具了普票 应该如何做账
你好,借 银行存款 贷 财务费用
161楼
2023-01-31 07:49:33
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.45w
引用 @ 冷傲的红牛 发表的提问:
你好,我是一名物业会计。收到一笔维修基金中心的一笔银行转账,该如何做帐
你好,其他应收款
162楼
2023-01-31 08:04:00
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 欧阳光利 发表的提问:
老师,你好,我想请教以下的单据如何做会计分录,我单位是一般纳税人,这是收到的代售票款,在我站应班售票车辆的代售票款,收到后收取的手续费9%,退票手续费归站所得后将票款汇入参营单位,这样的会计分录应怎样做,请老师指教
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
163楼
2023-01-31 08:19:57
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陈诗晗老师:回复欧阳光利你是属于代理业,你是按9%部分作为收入处理,其他收的钱作为其他应付款处理。
2023-01-31 08:47:54
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 涵涵 发表的提问:
邮局代开的发票手续费如何做分录?
这个是你们公司的吗?纳税人是你们公司吗?
164楼
2023-01-31 08:34:40
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涵涵:回复maize老师 是的
2023-01-31 08:46:46
涵涵:回复maize老师 请问老师如何做分录
2023-01-31 09:00:27
maize老师:回复涵涵你增值税在你确认收入的时候做就做应交税费-应交增值税 现在交做借应交税费-应交增值税 贷银行,借:税金及附加 贷:应交税费--城建税 --教育费附加 --地方教育费附加 --印花税 借应交税费--城建税 --教育费附加 --地方教育费附加 --印花税 贷银行,借所得税费用 贷应交税费应交个人所得税,借应交税费-应交个人所得税贷银行
2023-01-31 09:15:19
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
公司收到一张现金支票(开票日填的是6月29日),转手背书给供应商,我们是不是要同时减少应收和应付,是不是得通过一个科目过渡一下,那万一到期时账上没钱怎么办??会计凭证如何做
借:应付账款贷:银行存款账上没钱,客户会退票,人行会罚款。
165楼
2023-01-31 08:50:59
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