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销项负数发票怎么做会计分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 优雅的铃铛 发表的提问:
你好,吴老师,请部收到厂家的销售返利负数发票如何做会计分录呢
您好 请问您收到蓝字购货发票怎么写的分录
226楼
2023-02-21 07:36:15
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小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 乐一 发表的提问:
2月份只开了一张负数发票,会计分录该如何做呢
同学,你好,负数发票实际上就是红冲你原来做账的分录 红字借:应收,贷:营业收入/税金
227楼
2023-02-21 07:54:54
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乐一:回复小叶老师 全用负数表示吗?
2023-02-21 08:19:24
小叶老师:回复乐一用软件就用负数表示即可
2023-02-21 08:39:43
乐一:回复小叶老师 手工账怎么做分录呢?
2023-02-21 09:02:56
小叶老师:回复乐一手工账直接用红笔登记
2023-02-21 09:23:19
乐一:回复小叶老师 凭证和账本都用红笔登记吗?
2023-02-21 09:46:43
小叶老师:回复乐一嗯,是的,用红笔登记
2023-02-21 09:57:13
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 大虫子 发表的提问:
去年的发票,收到款,也做了成本费用支出,今年开了负数发票,请问怎么做会计分录
借应付账款贷利润分配未分配利润,这个是业务取消吗?
228楼
2023-02-21 08:23:59
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大虫子:回复郭老师 是发票的原因,上个月开了负数发票,但还没有做分录,这个月还需要重新开发票给对方,我们适用小企业会计准则
2023-02-21 08:39:25
郭老师:回复大虫子你好,那你开了负数发票上面的思路在做相反的就可以。
2023-02-21 08:50:58
大虫子:回复郭老师 做相反的分录还是?不是很理解
2023-02-21 09:12:53
郭老师:回复大虫子借利润分配未分配利润,贷应付账款,这个就是相反的分录。
2023-02-21 09:40:00
大虫子:回复郭老师 还有一个问题是4月份已经结账,但这张负数发票没有入账,是不是需要反结账然后做分录
2023-02-21 10:08:16
郭老师:回复大虫子你好,是收到吗?如果是收到的,你可以放到五月份来做,如果是开出去的话,最好是反结账修改。
2023-02-21 10:34:10
大虫子:回复郭老师 是我们开出去
2023-02-21 10:49:07
郭老师:回复大虫子出去的最好反结账修改。
2023-02-21 11:17:11
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 项芳 发表的提问:
会计分录做错了。什么时候该做相反会计分录、什么时候负数冲红。怎么区分
设置损益科目这个是做负数冲红这个分录, 要是涉及银行库存现金这个做相反分录,这个是不能是负数,这个损益科目做负数是为财务软件取数
229楼
2023-02-22 07:30:09
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项芳:回复maize老师 可以举个例子吗?不太懂
2023-02-22 07:52:30
maize老师:回复项芳借管理费用 负数 贷其他应付款负数, 这个管理费用就只能做借方,不能做贷方,借银行 贷其他应付款,不能做借银行 负数 贷其他应付款 负数
2023-02-22 08:14:23
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 儒雅的眼神 发表的提问:
进项专发票是负数,怎么写分录
这个是冲掉你之前做蓝字,借库存商品 负数 贷应付账款 负数 进项税额转出
230楼
2023-02-22 07:44:30
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儒雅的眼神:回复maize老师 不懂
2023-02-22 07:58:23
maize老师:回复儒雅的眼神你之前蓝字做啥分录,你可以说下么
2023-02-22 08:23:28
儒雅的眼神:回复maize老师 不知道,
2023-02-22 08:43:38
儒雅的眼神:回复maize老师 老师你能举个列子吗,就是看到一张负数的专票
2023-02-22 08:56:18
maize老师:回复儒雅的眼神..............借借库存商品 负数 贷应付账款 负数 进项税额转出 分录我写了
2023-02-22 09:21:56
儒雅的眼神:回复maize老师 看不懂
2023-02-22 09:38:01
儒雅的眼神:回复maize老师 能把金额带上吗
2023-02-22 09:52:02
maize老师:回复儒雅的眼神借库存商品 -100 贷应付账款 -113 进项税额转出13
2023-02-22 10:21:51
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 陶醉的路灯 发表的提问:
老师,当月开的发票后,又开了销项负数发票,这两部分需要做分录?
你好   一正一负不影响纳税总额可以不做分录   相关发票留存备查 
231楼
2023-02-22 07:52:26
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陶醉的路灯:回复轶尘老师 我正常做个分录,再做个负数,订在当月凭证是不是显得做账完整点
2023-02-22 08:14:51
轶尘老师:回复陶醉的路灯是的,如果你能这么做更好。
2023-02-22 08:30:19
点~玲老师
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.26w
引用 @ 桅子 发表的提问:
老师拿到这种销项负数发票怎么进行账务和税务 处理?分录和表格如何填写?
冲减之前入账的费用,进项税额做转出,申报增值税时把这部分进项税填转出
232楼
2023-02-22 08:20:59
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桅子:回复点~玲老师 对方另外还重新开了一份专票,我照样做进项抵扣是吗?
2023-02-22 08:54:43
点~玲老师:回复桅子是的,正数发票直接抵扣入账就行。
2023-02-22 09:08:20
桅子:回复点~玲老师 好的
2023-02-22 09:23:54
点~玲老师:回复桅子祝你学习愉快,希望给予5星支持,谢谢
2023-02-22 09:42:58
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 就是你 发表的提问:
收到销售折让的负数发票如何入账,会计分录
原来的分录不变,金额负数
233楼
2023-02-23 07:01:08
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
你好老师, 有个客户, 我们一年供多少货, 他给我们开负数发票给我们的销售折让, 我怎么做会计分录啊? 迷糊了,谢谢 给我的是蓝字负数发票
你好!按负数冲减应付账款减少库存商品成本
234楼
2023-02-23 07:24:28
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天天向上:回复QQ老师 你好老师,刚说错了,我们购买对方的货,对方给我开的负数发票,这会糊涂了我 算给我们的折让
2023-02-23 07:57:23
QQ老师:回复天天向上是啊,减少你们的应付账款和购进货物的成本
2023-02-23 08:16:36
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 柏丽雅集 发表的提问:
收到负数发票需要论证吗?还有会计分录是跟以前一样写负数就可以了是吗
你好!不需要认证的。只需要跟以前一样,然后进项转出
235楼
2023-02-23 07:42:26
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柏丽雅集:回复宋生老师 会计凭证是跟以前一样,红字负数就好了的?
2023-02-23 08:01:06
宋生老师:回复柏丽雅集你好!是的。就是这个意思
2023-02-23 08:30:42
柏丽雅集:回复宋生老师 谢谢老师。。。。。。。。
2023-02-23 08:43:33
宋生老师:回复柏丽雅集你好!不客气的。
2023-02-23 08:58:51
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 难过的微笑 发表的提问:
销项负数的发票怎么 做分录,刚才有说做借主营业务收入贷应收账款,不太明白
您好,分录应该是,借:应收账款等科目,负数,贷;主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。
236楼
2023-02-23 07:57:31
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难过的微笑:回复王雁鸣老师 不对啊!老师,我们是给厂家开一个销项负数的信息,厂家给我们开一个购买方是我们公司的销项负数发票,我们会得到相应的钱,钱直接在我们与厂家的一个虚拟账户里作为订车款用,如果应收账款等科目是负数不就等于我们没有收到钱了吗?
2023-02-23 08:13:41
王雁鸣老师:回复难过的微笑您好,如果是对方给您的红字发票,那分录是,借:库存商品等科目,负数,贷;预付账款等科目,负数。
2023-02-23 08:35:55
难过的微笑:回复王雁鸣老师 老师那样库存商品不就是少了吗?实际也没有少库存
2023-02-23 08:46:03
王雁鸣老师:回复难过的微笑您好,是折让啊,那就分录是,借;预付账款等科目,应交税费-应交增值税-进项,负数,贷;销售折让。
2023-02-23 08:57:22
难过的微笑:回复王雁鸣老师 老师我还是不明白,贷销售折让,有这个科目吗?我看有人这样写,借主营业务成本负数借应交税费-进项税转出负数,贷预付账款正数,可是我觉得这样做很容易盈利缴税的啊,尤其我们现在还没有什么收入呢,我在想有没有别的办法
2023-02-23 09:25:44
王雁鸣老师:回复难过的微笑您好,销售折让有这个一级科目的,如果您不想把这个折让金额记入损益类科目,那只能冲减库存商品的成本了。分录是,借:库存商品等科目,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数;预付账款等科目,负数。
2023-02-23 09:38:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ Wenda 发表的提问:
老师,销项负数的发票怎么做账
你好 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本
237楼
2023-02-23 08:18:00
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Wenda:回复邹老师 要怎么保管,一起放在会计凭证这边吗?
2023-02-23 08:36:27
邹老师:回复Wenda你好,这个负数发票作为收入负数分录附件就是了
2023-02-23 09:06:15
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 1314LW小文子 发表的提问:
老师,当月没有开销项发票,进项发票已认证,会计分录怎么做合适?
n你好,直接入待认证税费里面的呢,应交税费增值税待认证里面
238楼
2023-02-24 07:25:59
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1314LW小文子:回复王晶老师 老师 呢抵扣的时候 分录怎么做合适 这块儿有点晕
2023-02-24 07:50:31
王晶老师:回复1314LW小文子不好意思刚刚看错了,认证的话没有抵扣,计入应交税费增值税---待抵扣税额
2023-02-24 08:13:51
1314LW小文子:回复王晶老师 老师 请老师分享一下 关于税金这块 计提 待认证 结转等等的 全分录
2023-02-24 08:34:53
王晶老师:回复1314LW小文子借库存商品 借应交税费 增值税---待抵扣税额 贷银行存款 抵扣的时候 借应交税费增值税   ---进项税额 贷应交税费增值税   待抵扣税额
2023-02-24 08:46:38
1314LW小文子:回复王晶老师 老师 进项税和销项税 结转的会计分录 ?
2023-02-24 09:13:17
王晶老师:回复1314LW小文子借应交税费增值税   销项税额 贷应交税费增值税未交增值税 借应交税费增值税未交增值税 贷应交税费增值税进项税额
2023-02-24 09:29:23
1314LW小文子:回复王晶老师 这要 进项税和销项税就相互抵销了对吗? 老师有一般企业的全套会计分录吗?求分享
2023-02-24 09:51:18
王晶老师:回复1314LW小文子嗯嗯,不好意思没有的呢
2023-02-24 10:20:38
1314LW小文子:回复王晶老师 好呢 谢谢老师
2023-02-24 10:32:22
王晶老师:回复1314LW小文子嗯嗯,不用客气的哒撒
2023-02-24 11:00:22
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 追梦人 发表的提问:
老师,收到供货商开来的进项负数发票,该怎么做分录!
借:库存商品 负数 应交税费—应交增值税(进项税额)负数 贷:应付账款 负数
239楼
2023-02-24 07:38:58
全部回复
追梦人:回复晓宇老师 之前的发票已经抵扣,是跨月开来的的负数发票,也这样冲销吗
2023-02-24 08:02:12
晓宇老师:回复追梦人同学,是可以冲销的。
2023-02-24 08:28:27
晓宇老师:回复追梦人同学,是可以冲销的。
2023-02-24 08:44:15
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 空镜子 发表的提问:
之前的会计17年销项发票2500未入账,货款已经到账了,导致应收账款出现负数2500元一直挂着,发票今天找到了,请问这笔分录怎么做?
你好 那你们补做收入 借应收账款 贷以前年度损益调整 应交税费-应交增值税 借以前年度损益调整贷未分配利润
240楼
2023-02-24 07:54:44
全部回复
空镜子:回复meizi老师 谢谢
2023-02-24 08:20:04
meizi老师:回复空镜子不客气 帮到你就好
2023-02-24 08:43:50
空镜子:回复meizi老师 老师,那增值税怎么结转?
2023-02-24 09:10:32
meizi老师:回复空镜子你好 你是一般纳税人还是小规模
2023-02-24 09:24:31

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