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垫付工程款项怎么做会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 小 米 高 翔 发表的提问:
老师,我问一下,收到别人垫付的款项怎么做分录啊
你好,收到替别人垫付的款项 借:银行存款,贷:其他应收款
226楼
2023-02-24 08:38:59
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关老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.03w
引用 @ 木乔 发表的提问:
项目员工报销办公用品费用项目垫付 在往分公司报销 项目记账 会计分录应该怎么写
借:其他应收款-分公司 贷:银行存款
227楼
2023-02-26 16:53:07
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木乔:回复关老师 老师 项目做账 员工在项目报销会计分录应该怎写 过后 项目(项目经理账号)在往分公司报销怎么写 会计分录
2023-02-26 17:17:34
关老师:回复木乔费用谁承担?如果实际费用是分公司承担,项目公司只是垫付,那垫付的时候, 借:其他应收款-分公司 贷:银行存款 收到分公司报销款 借:银行存款 贷:其他应收款-分公司 分公司收到报销单 借:管理费用等 贷:银行存款
2023-02-26 17:46:51
何老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 囡囡 发表的提问:
收到工程款发票,做成本会计分录怎么做
你好 借:在建工程 应交税费-应交增值税-进项税 60%*进项税额 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税 40%*进项税额 贷:银行存款或者预付账款
228楼
2023-02-26 17:18:56
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ yi 发表的提问:
代扣款项:借:应付职工薪酬——工资、奖金、津贴和补贴 贷:其他应付款——职工房租 其他应收款——代垫医药费这个会计分录,怎么理解?
你好,这个是发工资的凭证吧? 借应付职工薪酬是应发工资薪酬 贷其他应付款-职工房租,就是扣回公司代垫代付的房租费, 贷其他应收款-代垫医药费是公司代垫付的医药费收回,
229楼
2023-02-26 17:45:02
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 阳光 发表的提问:
员工垫付购税控盘款440,报销。 分录应该怎么做
你好 垫付的时候,借;管理费用,贷;其他应付款 报销的时候,借;其他应付款,贷;库存现金等科目
230楼
2023-02-26 18:08:34
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ X 发表的提问:
报销差旅费,员工自己先垫付出费用,回来报销,怎么做会计分录
您好 报销的时候直接支付银行存款或者库存现金么
231楼
2023-02-26 18:26:59
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X:回复bamboo老师 现金
2023-02-26 18:49:36
bamboo老师:回复X那员工到单位报销的时候直接写分录就好了 借:管理费用-差旅费等 贷:库存现金
2023-02-26 19:15:00
X:回复bamboo老师 那老师,我想问下,公司采购材料,供应商给了个优惠券,比如说本来要7000元,优惠了700,实付6300怎么做会计分录?
2023-02-26 19:32:42
bamboo老师:回复X对方给您单位开具的发票是多少金额?
2023-02-26 19:52:48
X:回复bamboo老师 没有开发票,单据上写着整单优惠了700
2023-02-26 20:20:54
bamboo老师:回复X后期会给单位开具发票么
2023-02-26 20:44:33
X:回复bamboo老师 应该会,这个是五月份的采购单,七月份付的款,也是优惠后的价格。
2023-02-26 20:58:39
bamboo老师:回复X那您现在按照实际支付的价格入账就好了
2023-02-26 21:19:49
X:回复bamboo老师 记账凭证也是这样入吗?
2023-02-26 21:30:43
bamboo老师:回复X是的 记账凭证也按照实际的付款金额写
2023-02-26 21:51:40
X:回复bamboo老师 好的,谢谢老师了!
2023-02-26 22:21:02
bamboo老师:回复X不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-02-26 22:37:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 隐居在沙漠 发表的提问:
请问老师:老板收到预付工程款没有到公司帐上就支付了部分款项。会计分录怎么处理?
你好,既然是地方预付的怎么又没有到公司账上 支付 借;预付账款 贷;银行存款
232楼
2023-02-27 07:19:40
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 健康的冬天 发表的提问:
供水工程先付了一部分货款了,记入预付账款。现在开回发票了,会计分录怎么做
你好,是什么单位发生的供水工程支出?
233楼
2023-02-27 07:44:47
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健康的冬天:回复邹老师 私营企业
2023-02-27 08:10:53
邹老师:回复健康的冬天你好,可以这样处理 借;长期待摊费用,贷;预付账款
2023-02-27 08:31:34
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 叶子 发表的提问:
工地应收工程款100万末付,借贷方会计分录怎么
借:应收账款 100万 贷:工程结算 100万
234楼
2023-02-27 07:58:39
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叶子:回复岳老师 老师 比如工人年底干了50平方的活,应付他3万元人工费,会计分录怎么做
2023-02-27 08:12:31
岳老师:回复叶子借:工程施工 3万 贷:应付职工薪酬 3万
2023-02-27 08:30:13
叶子:回复岳老师 老师 那工程施工最后怎么结转呢?谢谢
2023-02-27 08:48:21
岳老师:回复叶子借:工程结算 贷:工程施工——成本 ——毛利
2023-02-27 09:05:08
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 钱多多 发表的提问:
公司员工为代垫的税费怎么做会计分录
借:应交税费贷:其他应付款--员工
235楼
2023-02-27 08:22:20
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钱多多:回复袁老师 老师,我现在是付给他税款了,这个会计分录要怎么来做
2023-02-27 08:43:21
袁老师:回复钱多多借:其他应付款-员工贷:银行存款
2023-02-27 08:53:30
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 包尧 发表的提问:
挂靠其他公司做工程,挂靠公司收到甲方的工程款,项目的内账会计分录该怎么做?
建筑企业挂靠业务的会计核算的原则是: (1)以被挂靠方为会计核算主体,不能以挂靠方为会计核算主体. (2)将挂靠方看成是被挂靠方的一个项目部. 建筑企业挂靠工程的会计核算(以被挂靠方为建筑企业一般纳税人为例)具体分析如下: 第一,被挂靠方项目部专属账户收到挂靠方存入的购买建筑材料,特别是购买主材和设备垫资款时: 借:银行存款-(项目部专属账户名称) 贷:其他应付款-(挂靠人名字) 第二,被挂靠方收到业主预付工程款时的账务处理如下: 被挂靠方收到业主或发包方的预付款的账务处理如下: 借:银行存款 贷:预收账款[收到业主预付款/(1+10%)] 应交税费-------应交增值税(销项税)[收到业主预付款/(1+10%)×10%]
236楼
2023-02-27 08:32:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 隐居在沙漠 发表的提问:
请问老师:老板收到预付工程款没有到公司帐上就支付了部分款项。会计分录怎么处理?
借;预付账款 贷;银行存款
237楼
2023-02-28 07:51:11
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隐居在沙漠:回复邹老师 预收到工程款,钱还没有到公司就支付了一些费用
2023-02-28 08:05:13
邹老师:回复隐居在沙漠你好,没有到公司与你支付了一些费用之间没有必然关系的
2023-02-28 08:30:39
隐居在沙漠:回复邹老师 老板收到对方公司的工程款提前预收的,然后他就用这笔钱支付了一些开支
2023-02-28 08:45:40
邹老师:回复隐居在沙漠收到的做收到 借;银行存款 贷;预收账款
2023-02-28 09:02:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
ktv的刷卡费用包含垫付小费怎么做会计分录
借;银行存款 贷;主营业务收入 其他应付款
238楼
2023-02-28 08:09:53
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 素颜马尾帆布鞋 发表的提问:
用专项应付款支付工程款时怎么写分录
借工程施工 贷专项应付款
239楼
2023-02-28 08:20:35
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素颜马尾帆布鞋:回复venus老师 收到拨来专项应付款又该怎么做
2023-02-28 08:43:10
venus老师:回复素颜马尾帆布鞋借银行存款 贷专项应付款
2023-02-28 09:06:05
素颜马尾帆布鞋:回复venus老师 收到和支付都贷专项应付款?
2023-02-28 09:28:12
venus老师:回复素颜马尾帆布鞋同学 你好 取得 借;银行存款 贷;专项应付款 支付 借;固定资产/工程施工等科目 贷;银行存款
2023-02-28 09:38:18
素颜马尾帆布鞋:回复venus老师 专项应付款就一直挂账吗
2023-02-28 09:54:26
venus老师:回复素颜马尾帆布鞋你好,如果不是购买固定资产,那么发生相应支出,就可以从专项应付款结转到营业外收入
2023-02-28 10:19:18
素颜马尾帆布鞋:回复venus老师 转到资本公积可以吗
2023-02-28 10:44:51
venus老师:回复素颜马尾帆布鞋一般是转到营业外收入
2023-02-28 11:06:01
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 清脆的大神 发表的提问:
有人员工资暂由我司垫付,后续对方单位转款回来。请问垫付人员工资要计提吗?分录要怎么做呢?
你好 计提 是实际 职工的单位计提 你们只是代发 借其他应收款贷银行存款
240楼
2023-02-28 08:32:59
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