请问税务实地核查我们没通过,那我们现在要将25年1月出口产品转内销处理,我们征收率是13%,退税率也是%,然后我们内销本来大于外销,所以每月进项全抵扣了,然后每月还要交税费,现在我需要将1月出口的79460.4元货款做内销处理,在做税转出时我该 怎么计算呢
工伤赔偿款分录怎么做
承兑汇票的保证金账户,是什么?什么情况下需要开具?
请问老师: 我公司出口货物后确认收入的美元金额是800,收到外国客户打了810美元,差额记哪个科目呢,小企业快递准则。就是应收和实收有差额了,不知道怎么处理,实际就是就这样了,不退了,清账了
老师你好,我有个公司,年前开了80多万,缴税了,一般纳税人,上个月作废了80万,又重新开的,只开了50万,还有30万没开,现在增值税报税时是负数,是报负数,还是做一个无票收入30万,全部是零了
老师您好,3月份公司开始开发票了,需要建账报税,2月底银行余额200块钱怎么处理呢,以前的银行流水不记了,就直接从3月份开始记,我是已经记完3月份的数据了,银行余额不对 发现2月底有余额,这怎么办呢 谢谢老师
老师,企业汇算做好后有可以退的税款,有可以弥补去年的亏损额,导致今年的企业所得税可以退,我不想弥补去年的可以操作吗?
老师,我是项目经理,新来的高级审计员还在试用期就跟我犟嘴,工作也拖拉,干一半留一半,这种人怎么给领导汇报,让她过不了试用期?
2025四季度做了一笔分录增值减免,贷营业外收入,实际是没有减免,做错了,现在应该怎样做分录冲回这笔分录
去年11月工资社保没计提,小企业会计准则补计提在今年,报企业所得税的时候 职工薪酬这一栏已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬相差4.7w,今年计提的工资社保2w,2.7w差额怎么办