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老师,请问:我公司本来2023年底增值税挂了留底1000块钱,后来2024年,公司被税局查到隐匿未开票收入,让补增值税,在本期申报中,增值税报表中税局自动把2023年挂留底的1000块钱给进项转出了,那么我做分录时,这1000块钱的转出,该怎么做呢? 借:??? 贷:进项税额转出 1000

2025-01-04 22:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-04 22:22

您好,借方以前年度损益调整科目

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快账用户1079 追问 2025-01-04 22:24

用利润分配 未分配利润可以吗、?

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齐红老师 解答 2025-01-04 22:24

用这个科目也是可以的

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您好,借方以前年度损益调整科目
2025-01-04
您好,是的,只进项转出,主营业务成本不用冲回,我们是实实在在花钱买货了, 不这呢这是我们自己的理解 ,要说服税务的,税务认为这张发票就有问题,成本也不能税前扣作,我说遇到 的,物流发票让我们进项转出,成本也不能税前扣除,因为我们这个供应商还在合作,他赔的这个损失,我们也更正申报了当上,纳税调增了
2024-12-14
那你这如果应交税费,增值税总的二级余额是一致的就没问题的。 贷方余额是要交的税,借方就是留抵的金额。你是按总的二级是否正确来分析
2020-10-06
月末结转应该是这样的 借:应交税费—应交增值税—销项税  贷:应交税费—应交增值税—进项税  应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税  贷:应交税费—未交增值税
2022-02-14
你好,折让部分做在借方负数没错,这部分就是进项税额转出的部分了,不需要再另外做分录了
2022-05-09
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