可以的,根据法人传回的发票信息暂估

老师好,付了一笔服务费2万元,对方发票没有开,先计入借其他应付款,贷银行存款。发票来了借管理费用-服务费,贷其他应付款。对吗
2022年的管理费用,22年没有款支付并且一部分发票23年才能开出来,在2022年计提借管理费用贷其他应付款,23年时借管理费用负数贷其他应付款负数,借管理费用贷银行存款,这样对不
(房产中介行业) 20年-21年个人费用公账支付(16个人):往来款、服务费、活动费等(90%无发票,只有银行支付凭证 借:其他应收款--个人 贷:银行存款 24年1月调账: 借:管理费用 贷:其他应收款--个人 老师,请问: 1、这家房产中介,之前会计挂其他应收-个人,导致账上有71万多(到现在3年多了),现在想调平(都用银行存款付了),可以如上面分录调到管理费用里去吗? 2、有一笔21年2月借的短期借款(向其他公司借的),调账可以:借:短期借款 贷:其他应付款--法人吗?法人其他应付挂账103万。 3、因为公司实收资本1.1万,会计把公司的各种费用支出挂法人其他应付款(账上103万),现在企业无法归还给法人,因为自22年1月起没开发票,收入也没进公账,请问欠法人的款怎么平账?谢谢!
老师, 一般情况下, 我计提10万元,发票开回来 10万整的话,预提费用时,借:管理费用-运费 贷 其他应付款-预提运费 发票回来以后 先冲预提,借管理费用-运费 -10万 贷其他应付款-预提运费 -10万 然后再做账 借管理费用-运费10万 带其他应付款-某某公司 付款时 借其他应付款-某某公司 贷银行存款 这种做法对吗?
老师, 2023年12月份, 我预提运费10万元,预提费用时,借:管理费用-运费 贷 其他应付款-预提运费 ,现在发票开回来以后 5月份,我先冲去年12月份预提,借管理费用-运费 -10万 贷其他应付款-预提运费 -10万 然后再做账 借管理费用-运费10万 带其他应付款-某某公司 付款时 借其他应付款-某某公司 贷银行存款 这种做法对吗?
老师您好,老板有笔货款是法人先垫付的,备注什么可以公户里面提出来
老师好,以招拍挂的方式取得园区土地,缴纳土地出让金及契税后,园区以奖励方式,奖励部分资金,用于扶持乙方基础设施建设,请问奖励的资金记入那个会计科目?谢谢
从汽车公司租入汽车,再转租给其他单位,这种怎么做账比较合理
老师,你好!请问已经抵扣了的发票,可以红冲吗
25年做账漏记了一笔收入,在做24年企业所得税汇算年报时系统提示收入和我报的不匹配,后来经查实发现是12月份出口报关时报晚了没及时把这笔收入给财务入账,导致财务漏做了一笔收入。这笔漏做收入在24年汇算时做了纳税调整,A105020第四未按权责发生制确认收入如实填报了这笔漏做收入金额。请问25年汇算还需做调整吗?
在抖音后台提现到公司公户,销售发票不知道开给谁,是做做无票收入,还是发票怎么开
月末研发支出转入管理费用的时候 摘要应该怎么写呀
老师农业开出去免税的发票,企业所得税减免免吗
老师,后期开进项进来,税点4到5个点,啥意思,能举个例子吗
老师未分配利润70万减资到60是不是需要缴纳20税