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老师好!一般纳税人11月进项发票没来得及开,交了3万元的增值税,12月份收到进项发票税额合计3.2万元,当月销项税额0.75的万元,这个应该怎么抵扣呢?

2025-01-05 16:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-05 16:04

你好,如果进项发票有好几张,你可以选择其中1张或者2张认证,剩余的发票以后月份再做认证抵扣。

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快账用户8701 追问 2025-01-05 16:06

进项票可以留到25年有销项比这笔进项大的时候再抵扣么?

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齐红老师 解答 2025-01-05 16:06

你好,是的,当然是可以的。

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你好,如果进项发票有好几张,你可以选择其中1张或者2张认证,剩余的发票以后月份再做认证抵扣。
2025-01-05
你好;      那你的 进项税和销项税抵扣了; 你本身就不用个缴纳增值税的; 你月末做结转分录即可   
2023-02-14
你好   意思你是留抵了10万。 现在是 11月发生了30万抵减10万       税盘可以抵扣5万  你需要交纳15万 是吗。 这样好判断分录。     
2020-11-20
1月,31-20-3=8 借,应交税费,转出未交增值税8 贷,应交税费,未交增值税8
2023-02-17
借应交税费待认证贷应交税费应交增值税进项 借应付账款 财务费用负数 贷银行存款。
2022-01-03
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