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老师租赁期为一年的厂房,发票到了还未付款怎样做分录啊

2025-01-05 19:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-05 19:50

借:待摊费用
贷:其他应付款
借:管理费用
贷:待摊费用

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快账用户1871 追问 2025-01-05 19:54

要是付完款是不是就可以借:预付账款 贷:银行存款 再按月摊销就可以了

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快账用户1871 追问 2025-01-05 19:56

软件里没有待摊费用这个科目,是不是可以用预付账款替代

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齐红老师 解答 2025-01-05 19:59

但是没有付呀,不能用这个,

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快账用户1871 追问 2025-01-05 20:03

没有科目咋办啊

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齐红老师 解答 2025-01-05 20:06

用其他应付账款这个吧,后面付了再转到贷方

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借:待摊费用
贷:其他应付款
借:管理费用
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2025-01-05
借:长期待摊费用贷:其他应付款
2024-03-22
您好,这个的话,如果就收到发票,是借 长期待摊费用 贷 应付账款,以后每个月 借 管理费用 贷 长期待摊
2024-01-03
您好,分录有误,预付房租:借:预付账款 贷:银行存款 收到发票:借:长期待摊费用-开办费 贷:预付账款 未收到发票不需要入账,并且开办期间不摊销,等到开办期结束后才摊销
2020-09-21
你好,你的房租是按月支付,是吗?
2025-01-03
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