你好,是的。你的银行存款需要添加2级科目。

出口退税企业收汇业务账务处理请老师指导一下,有错误的请指出: 1.收到出口货款美元*汇率(附件:银行外汇水单) 借:银行存款—建行(外币) 贷:应收账款—DREAM 2.结汇美元*汇率(附件:银行结售汇水单+自制汇率差额表) 借:银行存款—建行(人民币) 财务费用—汇兑收益(贷方) 财务费用—汇兑损失(借方) 贷:银行存款—建行(外币)
摘要:已发出货 未收到钱 借发出商品3000 贷库存商品3000 摘要:收到钱了 借库存商品3000 贷发出商品3000 冲减后开始做应收账款 主营业务收入成本银行存款这些 借应收账款3200 贷主营业务收入3000 销项税额200 借主营业务成本3000 贷库存商品3000 借银行存款3200 贷应收账款3200 这样就行了是吧?老师
我们公司卖出去给其他公司,会计分录是不是借银行存款,贷主营业务收入 然后我们进货的分录是不是借,库存商品贷款银行存款
老师,请问公司2本账,招行是个人私卡,建行是对公户。9月招行转建行20万,当时是个人借款的名义转进来付货款的,12月收到20万退款,退回后的20万就转给了个人卡。外账是这样做账的:借:银行(建行)20万 贷:其他应付-个人20 借:其他应收-客户20 贷:银行(建行)20 内账是这样做账的:借:银行(建行)20 贷:银行(招行)20 请问我现在收到退回2的20万,该如何做账?
建行收到货款,然后转农商, 农商:借银存款 12贷银行存款12 建行是不是也要放到一起:借银存款,贷应收12 要给建行的回单打出来
我公司应付职工薪酬下面有两个子科目,应付职工工资、应付职工绩效,上年计提绩效时,错误计入应付职工工资科目,今年直接将两个科目通过借贷方调整,该操作是否会增大应付职工薪酬借贷方发生额?
还没有开通银行账户,然后社保是扫码缴纳的,请问怎么做账
小规模新能源公交公司,旧电池以旧换新,以前旧电池没有单独计提折旧,只有车辆计提折旧,现在以旧换新,旧电池折价10000,新电池折价9000,电池厂家转账1000元,公司收到这笔旧电池款,应该都做什么会计分录?
老师您好,公司差旅报销,餐费补贴是一天100元,员工拿餐饮发票来报销,那还要报个税吗?
老师,您好!请教您 汇算清缴申报表A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中的账载金额是填账套中的借方发生额还是贷方发生额呢? 谢谢老师指导!
房东在今年4月份开了一张租赁费发票,租赁日期备注栏为2025年11月到2026年1月,2025年没有分期入费用,可以一次性在今年入费用吗?一共7万租赁费
老师好,甲方26年2月份给我们公司代发23年24年工资,我直接做借:工程施工贷:应收账款,等到汇算清缴的时候再做纳税调增可以不
老师:A公司于2022年全额出资成立了B公司,各自独立核算,2025年两个公司之间仅有B公司无息借给A公司5万元备用金,并且当年未归还。请问B公司关联业务往来年度报告申报怎么填写? 需要填写哪几张表,分别在哪个地方表示?
贸易业务中总额净额如何判断?
求一份安徽省企业线上增加经营范围的教程,有图指导更好,谢谢