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请问老师11月收到专票进项也抵扣了,这个月支付货款的时候有2800多没支付,以后也不支付了,那11月已经入账的费用和增值税怎么处理

2025-01-06 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-06 10:41

那个应付账款转入营业外收入,不影响增值税申报

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快账用户5493 追问 2025-01-06 10:42

进项不需要转出是不是,直接做笔营业外收入就可以了吧

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齐红老师 解答 2025-01-06 10:43

是的,就是那样处理的

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那个应付账款转入营业外收入,不影响增值税申报
2025-01-06
老师看一圈下来,觉得没做错,是这样的,只是存在还没计提应付2427,就先付掉钱的问题
2022-05-13
你好;  你是找谁买的货物 ?   为什么开票人和 收货款的人 不是同一个 ; 对方之间有什么关系吗  
2022-01-20
1,那你现在就把这个做转出处理就行了,之前的就不用再管他。 2,留底的就是说明他没有抵扣,你现在直接转出不抵扣就行了。
2022-04-20
您好,要账务处理,申报11月份增值税时也是以红字信息表的日期所属月为准的,我们的账和申报保持一致,现在催对方开红票,拿到红票放在11月份凭证后面作为附件
2023-12-07
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