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老师,新成立的公司,还未开票收票,只有支付货款,现在有餐饮费的报销支出,有两个问题,1.请问是放入开办费吗?2,如果放入开办费汇算清缴时,跟业务招待费一样吗

2025-01-09 13:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-09 13:24

第一个筹建期是的开办费。 第二个这个具体的是什么业务?

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快账用户5982 追问 2025-01-09 13:42

就是业务招待费不是汇算时候按照发生额的60%扣除么,如果放入开办费是不是可以全额扣除了,不是按业务招待费的标准

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齐红老师 解答 2025-01-09 13:43

汇算清缴的时候,所有的都需要纳税调增。因为你是筹建期,筹建期不允许亏损。在营业期的时候,招待费按发生额的60%调减。其他的比如办公费全额抵扣的,可以全部调减抵扣

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快账用户5982 追问 2025-01-09 13:51

那老师,是不是直接放入业务招待费更好,新开办只支付了货款,工资,没有收入,收入是法人汇入的钱,企业就是出于亏损状态的

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齐红老师 解答 2025-01-09 13:52

是的对的,你账面上是亏损的呀。

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快账用户5982 追问 2025-01-09 13:53

好的,谢谢老师

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快账用户5982 追问 2025-01-09 13:53

法人给公司的现金,是不是公司开个收款收据就可以入账的

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齐红老师 解答 2025-01-09 13:54

对的对的,是这么做的。

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第一个筹建期是的开办费。 第二个这个具体的是什么业务?
2025-01-09
你好餐饮的要么是福利费,要么是招待费,要么就是差旅费,一般就是这几个。
2021-01-15
同学你好 这个没事 调增缴纳所得税就可以
2022-04-25
你好 全部调增就可以 营业期才可以抵扣 按发生额60%抵扣
2021-01-14
你好,对的是的,需要调整的。
2022-05-05
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