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老师,之前几年都有做账因为数目乱,所以25年重新建账,是要把科目余额表汇总表填写好,在建账呢?因为我不知道是要准备什么表格

2025-01-10 08:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-10 08:01

您好,是的,要用上期科目余额表的期末数作为新账套的期初数,因为税务申报是连续的哦

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快账用户6242 追问 2025-01-10 08:02

老师,表格可以发下吗

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齐红老师 解答 2025-01-10 08:03

您好,咱是手工账,给个邮箱我发您哈

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快账用户6242 追问 2025-01-10 08:03

是把余额表填写好了,在用财务软件建账吗

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齐红老师 解答 2025-01-10 08:05

您好,是的哦,上期的期末就是本期的期初

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快账用户6242 追问 2025-01-10 08:27

老师,是内账来的,余额表是平的,但数不对的,还可以用什么表做了,在建账

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快账用户6242 追问 2025-01-10 08:28

老师,这是我邮箱736466517@qq.com

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齐红老师 解答 2025-01-10 08:30

您好,咱没有财务软件的话用这个表记账也是不错的,我现在发您哈

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快账用户6242 追问 2025-01-10 08:39

好的,就当没第一次建账来做是吗?

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齐红老师 解答 2025-01-10 08:43

您好,不是的哦,账是连续的,新账的期初是旧账的期末数据哈

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快账用户6242 追问 2025-01-10 08:56

老师,我是需要当重新建账的表格的,因为之前数不对的,要重新搞

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齐红老师 解答 2025-01-10 09:05

您好,那也不行呀,税务报表不连续,这个风险好大

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快账用户6242 追问 2025-01-10 09:08

老师,我们是做给自己看的,不是用来报税的

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快账用户6242 追问 2025-01-10 09:09

所以,你告诉下我,公司成立几年后建账需要怎么做,就好了

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齐红老师 解答 2025-01-10 09:28

哦哦,内账咱把目前公司的资产,往来应收,应付盘点一下作为期初就可以了

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快账用户6242 追问 2025-01-10 10:00

不是有个表先填写再做分录的吗,是什么样的表呢

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齐红老师 解答 2025-01-10 10:05

您好,不用的呀,直接写分录就行,您说的表格是自制的附件,比如长期待摊费用的按月摊销

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快账用户6242 追问 2025-01-10 10:10

我要把12月的数做期初呢,然后再入1月的分录这样的

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齐红老师 解答 2025-01-10 10:11

您好,是的,就是这样的哦

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快账用户6242 追问 2025-01-10 10:11

不用把25年期初统计好借贷平衡后,再录入25年1月的分录吗?

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齐红老师 解答 2025-01-10 10:15

您好,您不是说不想用以前的么,我一开始建议这样,您说以前账全错的,又是内账,那就自己盘点一下资产负债,不平的用其他应付款来做平,再录入期初

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您好,是的,要用上期科目余额表的期末数作为新账套的期初数,因为税务申报是连续的哦
2025-01-10
不建议在2024年账套未结账时,先做2025年的业务凭证再填期初余额表,原因如下: 数据准确性无法保证 2025年期初余额是承接2024年年末余额的,如果2024年账套未结账,就无法准确获取各科目年末余额,直接编制2025年凭证,可能导致后续期初余额与实际不符,影响财务数据的准确性和完整性。 系统功能限制 用友T3软件通常需要先完成上年结账并结转数据,才能进入新年度进行正常的账务处理。若未按正常流程操作,可能会出现系统报错或功能异常,如无法进行凭证审核、记账、结账等后续操作,甚至可能导致数据丢失或混乱。 财务流程规范 先结账上年再开启新年度账务处理是规范的财务流程,有助于保证财务工作的有序进行和财务数据的可追溯性。如果违反流程先做2025年凭证,后续发现2024年数据有误需要调整时,会增加大量的核对和调整工作,降低工作效率。 正确的做法是先完成2024年账套的结账工作,然后通过用友T3的年度账结转功能,将2024年的余额自动结转到2025年的期初余额表中,再开始录入2025年的业务凭证。
2025-01-06
你好,2024年的账不结的话不能建25年的账的。而建账后录入本期数据后也不能修改期初余额了
2025-01-06
同学你好 盘点所有的数据做期初数
2023-06-12
交接时,要科目余额表、8月损益汇总表、所有凭证、税务申报表、发票领用存记录、税控设备信息。损益类按实际发生填,注意结转。开票方面,全电发票更环保,机动车辆发票需特别留意合规性。
2024-08-31
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