你好,这辆车购买时,如果已经抵扣进项税,需要以开票金额按13%倒算,填到增值税附表一里面货物开开票收入里面
老师,我们是一般纳税人,上月从个人手里转了一辆二手车挂公司名下没有发票 该怎么入账?
公司名下有一辆车,这辆车是二手车,为什么说是二手车呢,因为买的时候,发票就是二手车销售发票。现在,公司要把这个车卖出去,卖给个人,就是自然人,公司肯定是要开发票给个人的,我知道要缴纳增值税及附加税,但是这个增值税我怎么缴纳呢?
老师 ,我公司12.29号去二手车交易市场把公车过户给个人名下,二手车市场给了个二手车机动发票,我公司如何开票?还用开票给个人吗 ?车过户的时候没有告知会计,18年之后买的车 ,元月份申报12月份税款的时候我是做未开票收入缴纳13%的增值税及附加税,印花税是吗?销售公司车辆不需要缴纳企业所得税了吧?账务处理是怎么样的?
老师,我们是一般纳税人,最近在二手车交易市场把公司名下的车过户给了私人,8万块钱,他们也给开了二手车发票。那我们公司是不是按照8w,申报增值税?
老师我们一般纳税人,卖设备的公司,开出一张二手车发票,把车卖给个人了,买了10000元,,那这个销售二手车的发票怎么做会计分录
老师,请问下。我们公司团建,给员工吃的饭。让人家宝信掉给我们开普票还是专票呢?
电商按平台结算收入确认当期收入,但进项发票是按汇款金额开票,存在当月进项次月开票情况,故需交的税费多,如果确认收入的申报金额跟实际当月平台结算收入有差异,分录该怎么做?
所有权不以占有为前提吗?
各位老师,大家好,我们是合作社,然后有些销售收入,就收到公司一个员工微信上面了,然后他提现再转到合作社的公户上,类似这种的账务,怎么做账务处理呢,请老师们指点一下,谢谢
A不属于法律事实吗?
销售软件产品增值税税率是多少,一般人
老师 具体用什么方法?能详细说说吗?
我要发放的工资没计提,当月发当月计提可以不
老师有资金预算表的模板?谢谢
我想问一下,就是有离职人员,但是他们的提成是离职以后才发的,这种情况其实对公发是可以的吧,如果他们已经办理离职的话,后面发提成对公发其实也可以吧,我觉得这是正常情况
老师,应该没有抵扣过,这发票不是我公司开的,应该是二手车交易市场开的,看这税额这里是0,那带出来增值税申报表那边是不是也是0,要自己在哪栏填写10000元申报吗?
看看这开的发票
你好,请问公司最开始买这辆车的时候,也是二手车吗
这个二手车交易市场开的税率0,需要自己手动计算,天到未开票收入里面进行纳税申报
刚开始买这辆车是新车,那要在增值税申报表哪一栏填写
这车已经折旧完了
老师,我在电子税务局开票系统里看到这个发票10000元,那不是已经开发票了吗?
刚开始买的新车,购车的增值税已经抵扣的话,现在只需要按10000/1.13×0.13算出来应该缴纳的增值税,进行申报,二手车市场已经开票,不需要再开发票
我们没有进项是不是就没有抵扣,我们是一般纳税人按简易计税,那我要在申报增值税表的哪一栏填写申报?
没有抵扣,选择3%计算销售额,填到附表一第11行未开票收入那里,同时将1%的减免税额填到主表的第23行应纳税额减征额
我看到电子税务局开票系统有二手车交易发票10000,但是增值税申报表没带出来税额,这是要手动输入10000元在未开具发票栏11行3%还是9a那行5%填写,我们的增值税时按简易计税5%征收的。
老师,你看我输入10000就有这么多问号
老师,我看到主表里免税销售额10000
是我填10000元错了,主表才有的
老师,在主表23行填写10000*0.01=100吗
10000/1.03*1%税额填到主表减征额那里
10000/1.03要先填在表一11行的未开具发票栏,税额就是291.26,然后再主表23行填写10000/1.03*0.01=97.08
是的,销售自己使用过得固定资产简易计征3%减按2%
那去办理过户时开回来的这张发票我要怎么出凭证?这10000元也没有银行转账,我做是付现金的可以吗?怎么出分录?
借:库存现金 贷:固定资产清理 借:固定资产清理 贷:应交税金-简易计税 借:固定资产清理 贷:营业外收入