你好,这辆车购买时,如果已经抵扣进项税,需要以开票金额按13%倒算,填到增值税附表一里面货物开开票收入里面

公司名下有一辆车,这辆车是二手车,为什么说是二手车呢,因为买的时候,发票就是二手车销售发票。现在,公司要把这个车卖出去,卖给个人,就是自然人,公司肯定是要开发票给个人的,我知道要缴纳增值税及附加税,但是这个增值税我怎么缴纳呢?
老师 ,我公司12.29号去二手车交易市场把公车过户给个人名下,二手车市场给了个二手车机动发票,我公司如何开票?还用开票给个人吗 ?车过户的时候没有告知会计,18年之后买的车 ,元月份申报12月份税款的时候我是做未开票收入缴纳13%的增值税及附加税,印花税是吗?销售公司车辆不需要缴纳企业所得税了吧?账务处理是怎么样的?
老师,我们是一般纳税人,最近在二手车交易市场把公司名下的车过户给了私人,8万块钱,他们也给开了二手车发票。那我们公司是不是按照8w,申报增值税?
老师我们一般纳税人,卖设备的公司,开出一张二手车发票,把车卖给个人了,买了10000元,,那这个销售二手车的发票怎么做会计分录
你好我想问下我们是一般纳税人把公司自用车卖给个人没有开具发票,发票是二手车交易市场代开的,具体怎么做账呀?报税系统里显示开具的二手车发票缴纳税金?
老师,麻烦发一下加油站最近做账的课程。需要注意事项,
老师,外贸型企业,要退税的进项发票1月不小心勾选了增值税抵扣形成了留底,这种情况下直接进项转出红冲重开发票可以吗?
老师,个体工商户,报年报,经营所得这张表,有营业外收入,是不到30万不用交的税,做了营业外收入,是这样做吗?
做过出纳,只有初级,想做代理记账会计,是考中级还是先学实操
如果公司第一季度企业所得税应纳税所得额 超过300万 季度申报 就得25%缴纳企业所得税 第二季度小于300万的 话还是按25% 这个缴纳企业所得税吗
六税两费 是分别指的什么? 为啥 只交城建税和教育税附加和地方教育税附加呀
老师 社保是怎么申报啊
老师你好,建筑公司现在需要开具发票,但是这个项目是3年前的,甲方付款60%,工程已完工,发票当时没有开具,现在要全额开具完成后付尾款,这种账务怎么处理
应付账款科目余额表和供应商往来账期末余额对不上,主要是什么
老师,你好,注销公司清算后,现金70000 实收资本30000 未分配利润40000 这个要交多少分红税
老师,应该没有抵扣过,这发票不是我公司开的,应该是二手车交易市场开的,看这税额这里是0,那带出来增值税申报表那边是不是也是0,要自己在哪栏填写10000元申报吗?
看看这开的发票
你好,请问公司最开始买这辆车的时候,也是二手车吗
这个二手车交易市场开的税率0,需要自己手动计算,天到未开票收入里面进行纳税申报
刚开始买这辆车是新车,那要在增值税申报表哪一栏填写
这车已经折旧完了
老师,我在电子税务局开票系统里看到这个发票10000元,那不是已经开发票了吗?
刚开始买的新车,购车的增值税已经抵扣的话,现在只需要按10000/1.13×0.13算出来应该缴纳的增值税,进行申报,二手车市场已经开票,不需要再开发票
我们没有进项是不是就没有抵扣,我们是一般纳税人按简易计税,那我要在申报增值税表的哪一栏填写申报?
没有抵扣,选择3%计算销售额,填到附表一第11行未开票收入那里,同时将1%的减免税额填到主表的第23行应纳税额减征额
我看到电子税务局开票系统有二手车交易发票10000,但是增值税申报表没带出来税额,这是要手动输入10000元在未开具发票栏11行3%还是9a那行5%填写,我们的增值税时按简易计税5%征收的。
老师,你看我输入10000就有这么多问号
老师,我看到主表里免税销售额10000
是我填10000元错了,主表才有的
老师,在主表23行填写10000*0.01=100吗
10000/1.03*1%税额填到主表减征额那里
10000/1.03要先填在表一11行的未开具发票栏,税额就是291.26,然后再主表23行填写10000/1.03*0.01=97.08
是的,销售自己使用过得固定资产简易计征3%减按2%
那去办理过户时开回来的这张发票我要怎么出凭证?这10000元也没有银行转账,我做是付现金的可以吗?怎么出分录?
借:库存现金 贷:固定资产清理 借:固定资产清理 贷:应交税金-简易计税 借:固定资产清理 贷:营业外收入