不一定是系统问题,可能是发票未及时上传、申报系统数据未更新、发票税率或税额计算错误、申报填写错误、存在未开票收入或税收优惠政策影响等,可先核对数据,确保发票上传和填写无误,若仍有问题可联系税务机关。

老师,请问现在动车票和客车票这些都是有电子车票了吗?请问没有开具电子发票,只凭电子车票可以报销入账吗?只凭车票,是不是只能进项税额扣除,但是没法企业所得税税前扣除?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
是销项对不上,销项都是在电子税务局直接开的,不存在发票没上传的问题,也没有未开票收入。不存在发票税率或税额计算错误、申报填写错误的问题,因为是系统直接生成的,我一个数字都没改过。
那你直接手动填写这样就可以了,别自动生成
销项税额是改不了的。无法先简易计税的销项税额没有加上,所以导致对不上。但是简易计税的销项税额是负数,难道就是因为是负数所以取数就不取吗?
销项税额是改不了的。我发现简易计税的销项税额没有加上,所以导致对不上。但是简易计税的销项税额是负数,难道就是因为是负数所以取数就不取吗?
是的,就是这个原因了
那可怎么办,正常是负数也要取啊,负数是红冲的发票
你得手动填写才可以
主表这个数改不了,附表一已经有数。谁该怎么改?
你看看可以强制提交吗
数据如果都对你就直接强制提交
关键是数据不对,红冲的没算上就多交税啦
我看有负数的呢,那你等明天或者后天试试,昨天不这样