你好,你们单位是什么行业的?工业的吗?
老师,我现在遇到一个很棘手的问题想让你帮忙出个办法。2022年12月制造费用有余额,前期公司一直走的研发费用,这个制造费用包括蒸汽费,工资和车间固定资产的折旧。这3个费用走到了制造费用上面了。到12月末也没有结转成0。现在换了用友T+以后期初建账这个制造费用有余额,把他加到存货里面了资产负债表年初余额平了。现在1月份的资产负债表的余额不平了,本期如果把年初的制造费用和本期的制造费用加到一起结转到生产成本在到库存商品里库存商品就会变成负数了。本期的成本没有算按的是标准成本录入的。如果本期的蒸汽费折旧费工资走到制造费用里相当于加了2次。现在不知道这个账该怎么做了。
老师,我想请问下,就是我们公司这个月开始生产的,但是产成品还没有完工,再生产期间,发生的材料,员工工资,社保,还有车间发生的一切我全部归集好了。现在全部归集在“生产成本二级科目,直接材料,直接人工,制造费用”下面。这个月我们还开了发票82的发票。那我这个销售成本怎么算呢?生产成本需要结转吗?
老师你好,我1月份接手一家账,12月份账是上个会计做的,上个会计用一次性固定资产折旧结转成制造费用70万,用了30万,还剩了40万结转到在产品,第四季度的利润达50万,然后老板不愿意交税,上个会计说只能做到这样,当时我接手了,老板让我把利润降低,我预估了原材料、年终奖,降低了30万利润,导致现在账上一直有40万在产品挂着。(因为当时我没敢动那个制造费用,前面会计成本不够没用,我看了一下比列应该是制造费用比例太高了),就只预估了原材料和年终奖,请问现在那个在产品一直挂着怎么办
老师 我还想再问一下 之前的问题 有两张品名相同的进项票 现在要求往外开一部分 用一张不够抵 两张都用就太多了 不想做留抵,我用其他商品的进项税票抵扣销项税 请问1、这样具体的会计分录怎么做;2、结转成本是不是只能结转相同品名已抵扣的发票数额呢, 那样企业所得税不考虑其他费用是不是就太高了;3,未抵扣的发票用不用入库 要不入库开出去的数量就比入库的数量多了 怎么能行吗
老师,请问一下,12月的制造费用有两万多,12月就开出了三张发票,其中两张是之前已经结转了总成本了,就剩下25000这张,制造费全部归集到这一张发票上,就造成成本大于收入了,那么12月的制造费用该怎么来分配
老师,做工商年报填写报关信息时需要填写如下图的吗?没有涉及海关进出口,都填0就行吗?
文化交流合同,发票能开现代服务*服务费吗
老师您好,商贸公司经营范围选择要选哪些,想一步到位,起了这个营业执照以后不用加了,
你好,我想咨询一个问题,我们公司给a公司发了100套货,但是。 A公司有20套用不上,然后他发给了b公司,让我们开80套给a公司,20套给b公司。打款也是分开付给我们,就现在这个物流问题,我们是直接发给a公司的, A公司带我们运送过去,这算不算虚开啊?
老师你好,有ABC3个公司,A是债权人,B是债务人,现在A公司要把债权转给C公司,A公司之前做的账是借:应收账款100万-B,贷:主营业务收入,现在债权转让后,A公司要如何调账,账上才没有那100万呀
老师!个体会汇算清缴的时候缴纳了经营所得税,需要怎么做凭证? 计提税款的凭证做在24年12月还是25年支付月?
你好,我想咨询一个问题,我们公司给a公司发了100套货,但是。 A公司有20套用不上,然后他发给了b公司,让我们开80套给a公司,20套给b公司。打款也是分开付给我们,就现在这个物流问题,我们是直接发给a公司的, A公司带我们运送过去,这算不算虚开啊?
老师你好,保守融资策略,激进融资策略,匹配融资策略,这是中级财管的第几章内容,总是理解不了,单选错了
个体工商户收入多少会被缴纳增值税?
固定资产计提折旧,是当月购进下月计提?和发票何时收到无关
工业制造业
制造费用月末结转到生产成本,这个生产成本不影响你的利润,他属于半成品
主要是我不知道该怎么分配剩下的一张制造费用,以前是按开票收入的比例,现就一张收入该怎么弄
制造费用分摊到生产成本里面去,可以按照耗用原材料或者是机器工时或者生产工时来分摊。 然后,完工入库的这个生产成本结转到库存商品。如果没有完工的话,继续在生产成本里面挂着 你销售出去的,从库存商品结转到主营业务成本。
好的谢谢老师
不用客气周末愉快