你好,是的,价税合计做账

老师,我刚发现以前月份有一张进项票,我做账软件里面没有做账,但是那个月我在电子税务局填写进项税额的时候写了,现在导致我转出的未交增值税和电子税务局里面的留抵税额不一样,怎么办呀
老师,一般纳税人收到专票做账的时候,1、如果发票未认证,是不是就税款进入应交增值税-待认证税额 ,如果认证后,就进入进项税额,2专票认证的步骤,上增值税发票综合服务平台勾选签字后,就可以进进项税额,还是说要等进电子税务局增值税申报后才可以进进项税额?
无法抵扣的增值税专票入账的时候是当成普票把进项税一起并入费用,还是也是像正常专票那样入账,然后再做进项税转出?
进项类发票抵扣认证,现在进行抵扣类勾选,动车票咱们的表算出来是75.9,做账也是75.9,现在电子税务局是75.92,差0.02,电子税务局的这个75.92可以勾选吗?二是,如果可以勾选,和税务局相比,做账少了0.02,要调账吗,咋调,会计分录是啥,跨年的账(2024年)
郭老师,问一下,专票在电子税务局里不抵扣勾选,做分录的时候,就是按照普通发票入账就可以了是吧?不用做进行税转出的吧?
公司买的冰箱,价值7500元,怎么入账,分录怎么做
老师,请问员工宿舍拆装空调,这种计入什么科目?
税务局要求写房产税申报依据,有一块儿是自建区域,在2024/年税务局要求按100万补交了三年,后面这一块儿就由出租方承担了,还有一块儿地下室说是防空洞,也是只有使用权,没有依据,也是税务局核定了一百万的价格交税,情况说明怎么写
老师,您好,幼儿园食堂人员以第三方购买劳务费的形式。人事在做工资时,我上账的工资条写的是任教科目,学前教育。工资条是不是不对呀
老师,我在公司做出纳 记内账,跑税务,开发票,是办税员,公司关联的税务人员是我 。 还有一个会计做账报税,她每月纳税申报都用我的身份登录操作报税,请问我有什么风险?
一般纳税人月收入未超10万,附加税免征,还需要计提吗,需要计提的话怎么做账务处理呢
个体户不需要注册资金,实缴资本嘛
老师个体户用申报财务报表吗季度
老师,发票税额和增值税报表税额有一分钱差额,报表大于发票,收入相同,这一分钱差额计入哪里?
老师,我们施工项目上,4个队伍劳务需要代开的发票分别是这样,,他们去税务局代开发票,需要缴纳多少税呢?就拿400多万和80多万那个举例。