你好,是的 应付的负数余额就是预付的借方余额。

老师,请问帐套里应付账款和预付进行了调整,结果按照上期资产负债表期末数据拉下来为负数,这个怎么填列报表呢?实际帐套因为上年数据没有结转,数据不是负数
老师:应付帐款期末借方余额的话,我可以负债表应付帐款填负数吗?不调整到预付款余额
应收应付,预收预付,其他应收其他应付,这几个往来科目,如果最后企业注销的时候没有数据了,就是出报表的时候没有数据了,都能够做到结清了。这种情况下,税务还要查账吗?
老师,我们这个预付账款明细账没有数据,但是资产负债表里有数据了,这个是是什么意思,预付账款的借方余额就是应付账款的借方数吧
老师,财务报表应收应付负数可以吗,我没调到预收和预付,就直接负数填的报表
为什么资产负债表的未分配利润正数,但是以前年度有亏损,不都是用未分配利润弥补之后才是未分配利润里的数么
各位老师大家好,10年期的合同是无固定期限,还是签有固定期限的,请老师们指点一下,谢谢
我们办公室装修费5W,已装修好,款已付,发票只要年底前开出就可以吗?装修费需要按月分摊,还是一次性计入费用
种养殖农民专业合作社缴纳印花税?
老师营业执照上注销工商联络员的身份信息是填写的企业法人的信息吗
请问海关编码怎么查询
你好,11日付货款,18日收到发票,可以同时做在11月凭证里面吗?还是说按时间顺序来做呢?
请问从小规模进够了一批海参,对方开的3的点的专票,那我是一般纳税人可以按9个点抵扣进项吗?另外我海参销售出去发票开几个点的税率啊
电费发票都是跨月开具,比如9月份的电费,10月份收到发票。后期公司12月份的电费,1月份才会收到发票,怎么做账要好一点。
你好老师!请问一下,我公司存在大量的账期超过5年的应收及应付账款,这些款收不回来,也付不出去,这个需要处理吗?
你的账面上是累计数,实际账上未必应付就是空的,所以还是要调整账面