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老师,这个应付负数填到预付的期末数据后,原来应付的数据就留空白了吗?

2025-01-11 22:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-11 22:36

你好,是的 应付的负数余额就是预付的借方余额。

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齐红老师 解答 2025-01-11 22:38

你的账面上是累计数,实际账上未必应付就是空的,所以还是要调整账面

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你好!需要看一下明细科目
2022-01-12
您好!您这个就是重分类,因为预付账款是负数,所以你要找按照供应商来把应付和预付合并,合并后如果在借方,就体现在预付账款,合并后在贷方,就体现在应付账款里,所以你需要查明细来合并,而不能单纯从科目余额表来合并
2022-04-02
预付资产负债表里面的预付账款等于预付借方余额加上应付借方余额, 应付账款等于应付贷方余额加上预付贷方余额
2022-09-18
同学,你好 建议负值重分类,之前我公司应交税费是负数被要求调整到其他流动资产项目。建议按标准处理流程
2023-01-11
你好;       你负债表里面数据都清理掉;如果税务局查账最近3年 的报表和凭证; 没有发现任何异常; 那么就不会有问题; 正常查账的企业;  注销的时候都会查询 最近3年的账务处理和报表的;    
2022-08-17
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