你好,是这个款项,还没有从应付工资扣除吗?
要注销了,请问其他应收款-代扣社保的借方还有余额怎么处理?
老师,前任会计上年结转过来 一个其他应付款社保个人部分的借方余额320 还有一个应付职工薪酬社会保险费的借方余额640 一直在账面挂着 这个要怎么处理掉
老师,其他应收款,个人社保借方有余额怎么回事,一年了,一直挂着,怎么平
老师,其他应收款贷方挂着2700,是以前个转企的时候发了个体户那个月的工资,扣了社保,然后后面就正常扣社保,发工资,扣社保,这笔其他应收款就一直挂着,该怎么销账?
老师,有分录如下:借管理费用/社保,借应付职工薪酬/应付社会保险费,借其它应收款/社保职工个人部分400,贷银行存款。后来又有一笔同样的分录其中是借其它应收款/社保职工个人部分-300,这样的话会有其它应收款社保职工个人部分借方余额100,怎么把它弄平呢
麻烦老师解答一下,彻底不会了?
老师,怎么判断出来的显著不同,是什么和什么做的比较
你好老师个体户经营超市购买的农副产品蔬菜水果对方能给开发票吗?
应纳税所得额是什么意思?是指公司开发票的增值税么
成本核算委外加工成本,委外加工费单价是取不含税单价核算吧?
老师,电脑里的计算器,哪个是根号?考试不让带计算器,电脑里的计算器找不到根号,不知道如何使用
工资专项附加扣除之前在A单位申请过,现在在B单位工作了,B单位需要做税务登记后员工得重新申请专项附加扣除选择B单位么
请问老师汽车拆解报废回收企业回收整车,拆解后销售配件,怎么核算成本?
合作社自产销售林业产品是不是发票上所有的植物品种都能抵扣?花卉所有种类也都能抵扣吗?
旅游行业差额开票,实际抵扣成本大于开票成本最后没交税,开票产生销项税额是4895.49,附件是我做的分录对吗
每月都有扣,但是扣的和交的不一致,一直挂着借方余额
你好,是什么原因导致的不一致呢?是账务处理有错误吗
前任会计做的账,正常是不是应该是平的
你好,从应付的工资里面扣除了,就应当是平的
我现在怎么给结平
你好,需要去查明原因,然后做相应的调整分录才是的