本年利润转到利润分配这步分录做到24年底,汇算在4月份做好些
老师,一般纳税人,小企业会计准则记账下,2023年收到退回2022年度企业汇算清缴应退的多缴所得税时 借银行存款 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税 贷利润分配未分配利润 结转到利润分配未分配利润的这个数是调整上年利润的吗?需要计入当年损益缴纳计入今年并缴纳所得税吗? 请问到年底利润表中的净利润加上去年的未分配利润的总额和年底资产负债表中的未分配利润数整差退回的这个税款数,这样对吗?
老师,我想问个问题,就是,我们不是每个月缴纳了企业所得税吗?假设,那就是每个月会有,借,本年利润贷企业所得税,年底会有把本年利润结转到利润分配未分配利润里面去,那假设说,汇算清缴后,要补税200那到时候分录又是啥?
老师,22年退了21年汇算清缴多缴的企业所得税。当时做分录做的是借:银行存款1639.47贷:利润分配–未分配利润1639.47。现在汇算清缴了,要填报的利润表里要把这个填到利润表哪个地方啊,还是不要填
老师,请问本年利润转到利润分配这步分录做到24年底还是做到25年,还有汇算清缴的企业所得税做到哪个时段
老师,我司18年有笔费用当时入账直接做到未分配利润,当年企业所得税汇算清缴也没有体现这笔,现在想要在25年账上做调整,冲掉未分配利润,账务处理及汇算清缴应该怎么做?
老师好,不退税货物按免税处理,增值税申报填免税销售额,进项税额转出,这样做会计分录有没有问题?
老师,小规模纳税人(餐饮,酒店类)是不入期间费用比较少,一般都入成本科目呢
第三问调整留存收益的金额和答案不一样,求老师写分录计算调整留存收益的金额,
老师中级经济法。有案例分析题吗?
这是劳务收入,如何计算劳务个税
你好请教,我刚入职的公司二四年10月光明搬到宝安,退税备案变更到宝安是25年5月才申请的目前仍在办理中,24年10月-12月有几张报关单(即有退税的也有夸大类免税的)当期没有开票也没有做未开票处理,现在25年该如何处理?是否要更正24年出口当月的未开票销售收入?
公司法定代表人是甲,股东是乙,认缴30万,持股比例100%,那么现在要做股权转让,那转让方是乙吧
2者属于同一法律关系么
收款未开票和开票未收款叫什么名称
董孝彬老师!接着上一个餐饮店核算成本的问题请教您!单菜成本核算和月末结转成本的处理方法,结转辅料成本怎样才能按净含量价格结转呢?瓶瓶罐罐的那么多辅料,难道要一样一样的称重核算吗?我还是不理解该怎样做
转利润分配摘要怎么写,老师
摘要就是结转本年利润