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老师,我有一笔收入是12月份的,可是得等1月份才开发票,我怎么做账务处理

2025-01-14 11:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-14 11:10

你好,12月份做了5片收入吗?

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齐红老师 解答 2025-01-14 11:11

12月份做了无票收入吗?

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快账用户8701 追问 2025-01-14 11:12

没有做呢,我现在就要把这边收入做到12月份,可是12月份没开发票,怎么做账务处理?一月份开发票的时候怎么做账务处理?

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齐红老师 解答 2025-01-14 11:14

你好,12月份借应收账款贷,主营业务收入应交税费。 1月份,借应收账款负数 贷,主营业务收入负数 应交税费负数。 借应收账款贷,主营业务收入应交税费。

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快账用户8701 追问 2025-01-14 11:23

那跨年申报企业所得税的时候收入和开票的就对不上了,怎么处理呢

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齐红老师 解答 2025-01-14 11:25

哦,对的上呀,你账上多了收入,也申报了增值税,也在12月份,然后1月份红冲了,又开了。正确的一正数一负数是0,增值税是0,所得税也是零。

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