你好,你如果已经开了发票的,你就要先确认收入。

老师,这个月收到对方转的预付款,是不是可以先挂预付账款,暂不确认收入,也不开票,等下个月业务完成再确认收入并开票?这样的话,不确认收入也不开票,这个月是不是就不会产生这笔款的增值税了?
我们是物业公司,预收12个月物业费,增送一个月物业费,做账:借银行存款12管理费用1 贷预收账款13,确认增值税收入的时候,是以13个月的收入初除12,分摊到每个月结转收入,这样就会造成收入虚增,实际并没有收到13个月的物业费,这个怎么处理呀?企业所得税收入和增值税收入的计税依据不同怎么处理?问的老师,老师让预收按12个月记账,管理费用按12/13来确认,那我每个月还得计算一个管理费用,去保证所得税增值税基础一致?我有点不理解
老师您好:21年12月分公司开票30万,但是是属于预收,我在12月做账时没确认收入,因为1月以后才可以发货,那税法上开票了就要确认收入并申报增值税 和报表的收入有差异怎么办呢
提供物业服务的公司,去年年底预收了今年的物业费并开具了增值税发票,所得税上是在今年按月确认收入吧?我这个增值税报表跟所得税财务报表数字不一样是正常的吧
你好老师,我这边物业公司12月预收1年物业费,并开具了发票,收入怎么确认?增值税应该是当月确认,那么企业所得税呢?可不可以按月去确认收到,先记预收账款的,
7月预收2027年物业费1000元,增值税也要在当月一次性确认吗,具体应该怎么记账
老师好,7月初季报的印花税已经申报了,但是忘记使用小微企业减半优惠政策了,怎么操作?
老师,请问涂料印花税按什么税目申报?
老师请问公司有一些人员只申报工资不交社保公户也没有发放工资用其他应付款支付工资这个怎么操作找风险最小?
所得税申报表上的职工薪酬 已计入成本费用和实际支付填写的都是所属期的吗
老师,汇算清缴需要缴纳企业所得税,一般纳税人,小企业会计准则,计提分录怎么写,借,以前年度损益调整,贷 所得税吗
我总公司有利润,打算异地开个分公司作为研发机构,分公司对外采购的设备、租赁的房租能开给母公司吗?
跨年调整管理费用调整销售费用 按小企业会计准则借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-未分配利润 对吗
老师,我们是建筑企业,填季度企业所得申报表时,季初季末人数要算临时工的人数吗?
老师,请问小规模增值税申报表是不是只要看主表,附表不需要看的?指的是不含30万销售额的情况下
不然你的系统上跟你开的发票对不上,税务局还是会找你的。
嗯,明白,增值税是当月确认收入,还有所得税呢?预收的物业费,成本还没有产生,是不是应该逐月去确认?
其实所得税也是一样,但是如果你不嫌麻烦的话,你可以收入正常申报,然后做不开票的负数。 比如1月份你收了12个月的,你就先按12个月的收入做开票收入,11个月的收入做负数不开票收入。但是这种需要去税务局上门申报。
12月预收的次年的物业费,那么12月申报所得税的时候没有还没有产生成本,那么收入可不可以次年发生的时候再报?
你好,不可以的,系统对不上,税务局还是会找你的。
增值税和所得税是要一样的是吧?
增值税和所得税报的收入 应该是一样的是吗?
你好,是的,收入的金额要一样