你好可以的,你可以开维修发票。

你好,老师 我们公司是一家销售汽车公司,本来的营业模式是供应商给我们车,我们再把车买给客户正常打款开票,现在有一种情况是客户把车款打给我们了,我们把车款也打给供应商啦,但是我们供应商直接按买给我们的价格直接给客户开票了,我们现在该怎么做账
老师过年好!我们公司是建筑工程施工企业,主做装修,有个大客户,他们公司要召开供应商大会,经费不够,让每个供应商都出点,我们公司要出款对方账户2000元,这个打款缘由直接写赞助费吗?对方说开票给我们,我们收到的票,怎么确认是正确的呢?
供应商业务员给我们推荐客户,我们需要私下给这个业务员提成。业务员让我们把提成对公打到他私人公司的公户,然后给我们开了家具和空调的专票。 因为其实这款是提成,但我们收的是固定资产类发票,一套帐,应该怎么入账好?
老师,请问一下,有这样一个问题,我们收客户的货款,是从某平台付的,中间就有贴现费,比如收100万元的货款,有平台贴现费10万,我们实际收款只收了90万,然后这10万的贴现费由客户承担5万,由我们的供应商(我们的供应商是可以找的)承担5万,10万的贴现费平台给我们开了发票,我们做到财务费用了,然后贷方是“其他应付款”,到时候客户承担的5万我们要给开发票,但是供应商承担的5万我们不会开发票,只是从应支付的货款中扣除,那供应商的这5万我们应该怎样做平呢?
老师你好,我公司是空调制造企业,有客户的空调出了保质期,但是需要我们维修,我们会找供应商承担一部分,供应商打款到我们公户,我们给供应商开具发票,是开具维修费吗?
老师, A 公司是售电公司, B 公司给 A 公司做推广服务,B 公司给 A 公司每推销出一度电,A 公司给 B 公司一分钱,请问老师B 公司需要什么凭证?怎么做账?B 公司给 A 公司开什么样的发票
找郭老师,我要注销帮我看看,怎样评掉帐上的各科余额
计提工会经费和从实发工资中扣的工会会费在账上没有分开,都计入“应付职工薪酬-工会经费”,合规吗,有什么依据
跨年的发票多开了,能红冲吗?重新开吗
企业所得税汇算清缴调增的数据是:工会经费,申报的数据和账面的数据和工资*2%的数据都不一致,选用哪个数据
你好,个人拿收据1000来入账,没有发票,所得税汇缴清算还要调增吗
老师,我是一般人小准则,24年8月开具普通发票,后因业务变更经营主体,26年2月冲红24年8月开具的普票,改开专票,导致26年2月普票为负数,这种情况申报增值税时,能申报吗?
劳务派遣人员工资不占公司工资总额,计入劳务费,但从实发工资中扣工会会费,也将劳务派遣人员工资作为基数,计提工会经费和职教费。此操作合规吗,违反什么规章文件的什么规定
老师我们公司贷款,老板从中套现60万,然后从别的公司过账,现在我做账,是直接挂在老板账户上吗
员工当月离职给交了社保 但是没发工资 如何做账呢
维修费属于劳务,也是13个点是吗?是不是要和销售货物的分开核算呢?
你好,是的,维修是3%的税源。 是可以分开核算的。
3%税源是什么意思呢老师
你好,3%的就是劳务。单独劳务申请的简易征收的情况
我们可以申请简易劳务吗?我们的经营范围内没有维修范围,只有货物的生产制造销售,是需要增项才可以开具简易维修服务?
你好,你们是一般纳税人,是吗?
是的老师。
你好,你如果不是劳务公司的话,开不了3%。
还是按13%开具是吧,那如果我们开具13%的维修费,成本是什么呢?
你好,是的,就是维修的时候对应的人工和材料就是你们的成本。
但是我们申报增值税和所得税的时候不用分开直接申报就行是吧老师,经营范围我们是不是也要去增项。如果开具维修费,但是没有进项的增值税发票,那购买货物的进项票可以抵扣吗?
你好,可以的,可以进行抵扣。
好的 谢谢老师
你好,不用客气的了。