借:原材料等 负数 贷:应付账款 -负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

红冲已经抵扣的发票,进项税转出后如何做分录,如何结转
老师,您好!请问收到红字增值税专用发票如何做进项转出,就是我增值税主表里的进项转出一栏没有数据
你好老师,增值税进项票做账了,但是当月进项税额不抵扣,如何做账务处理,进项税抵扣的时候如何做账
你好老师,增值税进项票做账了,但是当月进项税额不抵扣,如何做账务处理,进项税抵扣的时候如何做账?
红冲上个月的进项发票,本月如何做账呢?增值税纳税申报时候进项应该做转出吗?
转出的进项税额需要结转吗
那个不需要结转平的
老师你看这样做对吗
是的,就是那样做就行