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你好老师,红冲的增值税专用发票如何如何做账,进项税转出如何做账

2025-01-17 10:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-17 10:03

借:原材料等 负数 贷:应付账款 -负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

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快账用户6592 追问 2025-01-17 10:04

转出的进项税额需要结转吗

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齐红老师 解答 2025-01-17 10:07

那个不需要结转平的

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快账用户6592 追问 2025-01-17 10:08

老师你看这样做对吗

老师你看这样做对吗
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齐红老师 解答 2025-01-17 10:10

是的,就是那样做就行

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借:原材料等 负数 贷:应付账款 -负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
2025-01-17
您好,申报的时候进项税额转出
2024-06-27
你好 如果是招待费,福利费等 借:管理费用-招待费, 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应付职工薪酬-福利费等 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:管理费用-福利费费, 贷:应付职工薪酬-福利费
2021-07-15
同学,你好、
收到红字发票
借:固定资产 负数
应交税费-应交增值税-进 负数
贷:其他应付款 负数
2025-07-24
你好,学员 借管理费用交通费 应交税费应交增值税 贷银行存款
2022-10-29
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