不用 都在一块也可以的
老师,每个月结转完本年利润,为什么还要补一张凭证?结转库存商品分录为:借主营业务成本,贷库存商品,数据跟结转本年利润那张凭证上面的主营业务成本数据一致
老师我这个月销售收入98万左右,销售成本控制在75%左右,然后再来定库存商品和领用原材料,这个库存商品和材料我应该根据来反推出数据(因为仓库没有实际准确的数据),这块成本结转我不太会
邹老师好,新买的财务软件,盘点完原材料,包材,和库存商品,根据进货单知道金额,然后是录入这几个科目的初始化数据吗?
老师还得问个问题,我刚接手这个账期初余额数已经填好,之前的会计结转生产成本,原材料,库存商品这些数,是每个月月底盘库以后的数据根据之前的期初数推理出来的,那这个推理出这个数应该是怎么推理
老师好!请问财务软件自动结转的成本,最后仓库库存金额与库存商品会计科目的余额不想等,这种情况是什么原因呢
请问有刘老师的从头到尾的课程吗?二十九期只有基础课是刘老师的,后期还想听她的
1-3季度财务报表都对不上企业所得税,4季度都对上了,不影响吧?
企业所得税预缴了,但是由于报表是亏损的,现在就是说如果按报表去报企业所得税,那预缴的钱是马上申请退回还是汇算清缴的时候会自动退,就是我搞不懂这个交了现在这种情况咋整……钱是挂着还是
老师,公司有几个的工资是现金发的,报了个税的,有影响吗
借:应付职工薪酬100 贷:个人社保养老扣除10元 个人医疗扣除12元 个人公积金扣除15元 银行存款63元 但是养老别的单位已经给交了,所以不应该扣除个人社保养老扣除10元,这个账怎么平?
老师,公司目前没有一年多没业务了,本来账户里的钱也就不多,一直没有进账,目前银行余额扣完这个月的短信费后就是0了,上个月缴纳财务软件费800元和发之前欠的1200元的工资都是股东支付的,我挂到其他应付款了,目前未分配利润为负数2000元,老板可能要注销公司,我是不是要把其他应付款转入营业外收入,这样未分配利润也是0了,报表中所有项目都是0了,我这样做对吗,还是说其他应付款先不转营业外收入,注销完后转,我没有办过注销
老师,就是酒店购买放在房间的洗漱用品怎么记账?
公司主要业务,用香港公司的抬头来做,平时收汇结汇有哪些要注意的吗,里面也涉及到和大陆公司的贸易
老师你好,建筑公司包了个活,把卫生间洗脸盆,小便池,隔断安装包出去,一个家具公司,提供洗脸盆石材,小便池隔断等商品并提供安装。现在对方要开票,开什么项目。银行付款备注的是工程预付款
不小心开了两张发票 冲红一张之后 蓝字发票开具金额那里还是显示两张发票的总数之和
仓库需要实时数据,但是我们是月初才结转,不影响数据?
仓库那边不影响,他就是核算出库入库就行 他们的数量准确就可以