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老师上个月按税局做了一笔无票收,这个月冲回,怎么写分录

2025-01-19 07:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-19 07:45

借应收账款负数 贷主营业务收入负数 贷销项负数

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快账用户4087 追问 2025-01-19 09:14

老师银行流水和城建税对不上会是什么情况

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齐红老师 解答 2025-01-19 09:17

同学你好 只交的城建税吗?是不是有优惠

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快账用户4087 追问 2025-01-19 09:19

有优惠也应该对上啊

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快账用户4087 追问 2025-01-19 09:19

流水和申报表上对不上

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齐红老师 解答 2025-01-19 09:20

是不是有预交的抵减了

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快账用户4087 追问 2025-01-19 10:35

老师冲回那笔用什么做原始凭证

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齐红老师 解答 2025-01-19 11:01

这个不用附原始凭证

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借应收账款负数 贷主营业务收入负数 贷销项负数
2025-01-19
你好 未开具发票一栏,填写负数。
2022-05-31
借应收账款负数 贷营业务收入负数 应交税费,负数 借应收账款, 贷主营业务收入 应交税费,然后未开具发票一栏填写负数 开具的发票一栏填写正数
2023-04-17
您好,冲回的原因是?
2022-02-21
暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2023-09-07
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