借应收账款负数 贷营业务收入负数 应交税费,负数 借应收账款, 贷主营业务收入 应交税费,然后未开具发票一栏填写负数 开具的发票一栏填写正数
老师,10月份做了一笔无票收入。11月又开票了。也申报了。分录怎么做,11月做开了发票的分录,再冲红10月做的无票收入吗?
上个月申报做了无票收了,做账做为无票收入,这个月怎么冲回
老师,无票收入怎么冲减啊?上月做了两笔无票收入,本月怎么冲回?请老师指点
希望有专业的会计老师指点,?问一下老师:我去年的收入做无票收入了 ,这个收入今年想要冲回,冲减,这个会计分录怎么处理
你好老师,这个月做的无票收入下个月应该怎么冲减?
老师好,老板开个KTV,是成立小规模,还是个体户,那个税收政策优惠。
老师,我们的体检费用打给的保险公司,保险公司应该开什么类型的发票的,因为体检中心给保险公司发票了,保险公司应该给我们开的啥明细的发票呢
财管高低点法第几章的
位于市区的某旅游公司为增值税一般纳税人,2024年10月经营业务如下: (1)随着免签范围的扩大,文旅市场火爆,企业当月取得旅游费收入共计680万元,其中向境外旅游公司支付境外旅游费63.6万元,向境内其他单位支付旅游交通费60万元,住宿费24万元,门票费21万元,签证费1.8万元。支付本单位导游餐饮住宿费共计2.2万元,旅游公司选择按照扣除支付给其他单位相关费用后的余额为计税销售额,并开具普通发票。计算销项税额差额后不应该是5%,为啥是6%?
我们是一个联合社,联合社是村里面几个合作社需国家管护项目统一由联合社申请,合作社社需开票个联合社,联合社把相应发票提供给政府相应取得本次补助资金, 后面联合社就要资金分配到各个合作社进行完成本次项目。联合社和合作社应如何做账
付房租给房东,房东不开票,我们可以从公户给吗,有收据的
老师,我们公司是餐饮公司提供早午餐餐食服务的,成本核算用不用分开核算还是都统一核算?现在知道总食材费用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本吗
老师您好,由公司100控股新公司,注册时受益人人填谁啊
计提是什么意思?怎么做账?
现在社会上失业率很高吗?
报税的时候,电子税务局增值税申报表上未开具发票一栏填写负数?对吗?老师
是的是的,是这么做的。
老师,项目上出售固定资产,这属于我们的一项主营业务,这个出售固定资产成本,是除去累计折旧后的价值吗?
对的,是的,是这么做的。
比如我们太阳能发电项目上,一个电站,卖了一些组件箱,售价200万,这些组件箱已经计提了30万的累计折旧,那我出售时候的成本就是200-30=170万。对吗老师?
对的,是的,是这么做的。因为你折旧的时候,他已经做了费用成本。
比如我们太阳能发电项目上,一个电站,卖了一些组件箱,售价200万,这些组件箱当时购进是180万,已经计提了30万的累计折旧,那我出售时候的成本就是180-30=150万。对吗老师?
应该是用出售价减累计折旧,还是当时购进的原值减累计折旧,老师?
你好对是这么做的
应该是用出售价减累计折旧,还是当时购进的原值减累计折旧,老师?
购买的原值减去折旧,你上面的算法是正确的,那个150是正确的。
老师,增值税即征即退,这个在电子税务局具体怎么操作?
请您通过电子税务局点击【我要办税】—【一般退(抵)税管理】—【入库减免退抵税】进入退税模块填写退(抵)税申请审批表。
这个需要提前做备案
这个政策有要求吗?老师,主要是太阳能发电行业都可以用吗?
销售自产的利用太阳能生产的电力产品 只要是这个可以 今年的延期文件我没找到 就看到了这个 2023年中国光伏政策是税即征即退50%。
非常感谢老师指点!很佩服您这么专业!老师,如何搜集和企业相关的所有税收文件呢?
国家税务局有个税收政策 或者看你当地电子税务局税收政策 或者关注税务局微信公众号他推送
谢谢老师指点,感恩您
不用客气,工作愉快。