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老师,你好!我们单位2023年的时候进行研发,形成了一个产品,但是当时不知道能否卖出去,所以予以费用化了,但2024年的时候这一个产品销售出去了,该怎么进行账务处理呢?谢谢

2025-01-26 21:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-26 21:50

同学你好。 收入正常计入 成本为 0

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同学你好。 收入正常计入 成本为 0
2025-01-26
您好 入账时是也要把当月开回来但还未勾选的发票进行入账
2020-12-19
同学你好,可以按工资说的处理。
2023-05-27
你好,你们可以使用的固定资产应该在前期划入持有待售资产,然后处置的时候就是资产处置损益,目前来看你们的营业,外收入是你们的固定资产清理利润,一亿三千万属于售价收入,你们固定资产清理有成本啊,这个属于税会差异导致你们填2019年企业所得税年报的时候有误,但是你们已经完全纳税了,可以找税务局沟通,提供相关固定资产的原始成本发票以及你们清理相关凭证,对2019年的所得税申报表搞个更正申报。
2020-11-23
1.正确的 2.https://www.sohu.com/a/256258734_100028857按政策,您是可以享受的
2022-07-13
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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