同学你好,当月有销售时,对应的进项没有发票,就是要 暂估进项成本的 因此,完全可以的

老师我们是商贸企业2022年8月开出的销售发票,可是供货商未给我们开来进项发票,然后8月份我就暂估的商品入账,结转成本,然后12月份供应商给我们开来了进项发票,我冲红8月份暂估的商品,那么成本这块我在12月份还冲红吗
老师,我想问下,我们是小规模纳税人。 12月的销售货物,1月开具发票。 那我报税的时候,不含税销售额 (9月开票+10月开票+11月开票) 12月份销售,1月开具发票。等我4月做季报的时候填不含税专用发票吗
老师好!我们6月份出了一批音响,但是进项发票没开过来,这个月可以不结转主营业务成本,等7月份收到发票再结转主营业务成本吗,还有出货出去的数据线客户那边说暂时不开票,我们可以先挂库存商品,等开出销售票再结转出库吗?
老师您好,我们是销售螃蟹的小规模纳税人,老板1月份开出销售发票4万元,还没有开进货发票,可以暂估入库,等到春节过后二月份开进货发票吗
老师,我们公司是供应链企业。去年9月份成立,小规模纳税人。但是由于采购的蔬菜没有发票,没有做过进项到账上,也没有暂估入库。账面只做了销售的业务。请问,我现在需要去改去年的账吗?就是从去年9月份开始,把暂估入库的账每个月做进去?
1季度申报增值税红冲了发票,附加税是负数,4月税款退回到对公户,1季度做分录计提税金及附加这个科目是负数,4月做分录退回城市建设税,那现在税金及附加是负数,怎么做分录才能平
我公司投资了国外企业,国外企业没有财务报表未做账,我公司应该怎么处理账务
老师,您好!请指导一下 员工报销人才住房单位部分房租的账务处理是以下这样处理吗? 借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:银行存款 谢谢老师!
老师您好,公司买了个设计软件3万元,这个需要做待摊吗?还是一次性做费用?
老师,我公司是建筑行业,项目上请了空调公司的师傅安装空调,对方开发票的税目是现代服务*劳务费,这样的发票符合税法吗?
老师您好,麻烦问下,是否属于小微企业以哪个时间段的数据作为判断依据呢,我公司3月资产已超5000万,现在申报4月的增值税,附加税是否就不能减半了
这个比方说是做分红的时候,因为他这个公这个未检这个公司呢,是法人股持股90%,然后有一个个人持股10%。那比方说他想做分红的话,是不是比方说他只想给这个公司分的话,是不是可以把这个钱利润的90%分给公司,那10%。我就想分的时候再分呢,还是说就是他一做分红就必须要同时就是给大家全分了呢?
老师,A公司把厂房租赁给我司了,我司在征求A公司同意情况下(我司是A公司的子公司)把厂房又租给B公司了。请问我司正常给B公司开房屋租赁发票就可以了对吗
税务认定收入过大的认定标准是什么?
跨区域装修发票税务怎么申报