您好,这个的话,是不需要更正的,这个没事的哈

.A公司为增值税一般纳税人销售公司2022年3月10卖给B公司商品15万已开出发票3月8号采购库存商品12万取得进项专用发票用银行支付。3月20号洽谈业务请客户吃饭现金付款5000元,3月25日银行收到B公司付的货款15万元,3月31号计提本月工资15500。(1)请写出上述所涉及到的会计分录(2)请算出A公司需要缴纳增值税,城市维护建设税(7%),教育费附加(3%),地方教育附加(2%),印花税(3‰)分别是多少?
老师您好,我单位为一般纳税人,2022年1-11月份没有开票,企业所得税自报收入共24564.6,但是当时增值税报零,现在税局排查年度所得税收入和增值税数据有差额,我更正了2022年的增值税,在增值税申报表输入数据后显示并不需要缴纳增值税,我想请问一般纳税人是有增值税免征额吗 2022年12月份我们开了不含税88460.19的发票,缴纳了2365.31的增值税 因为我不知道我更正增值税数据这种操作是否正确 简单来说,就是22年增值税申报数据比所得税数据少了两万多,这两万多为不开票自报收入,按期申报时只填写了所得税数据增值税报零,造成年度所得税数据与增值税不符,所以我就更正申报增值税,且发现补报的两万多数据不需要缴纳增值税 恳请老师解答!非常感谢!
今年税务稽查2022年的账认定有未开票收入,补缴了2022年12月的增值税及增值税附加税,公司是小企业会计准则 ,现在汇算清缴还没有到截止时间,补交了去年的增值税 我需要确定收入吗? 更正年报?安收入缴纳企业所得税?
早上好,老师,请教下我司是租赁公司,每个月开出租赁发票就是收入,由于被税局查出来我司出租厂房金额过低,需要我们补交申报收入,收入是每个月按从租计征申报的房产税,由于是以前年度2021、2022年的收入,现在在2023年12月入账,需要怎么入账以前年度收入房产税、及补交产生了利润交了以前年度企业所得税、及收入房产税产生了印花税申报了印花税,还有各税金产生的滞纳金,应该怎么入账?分录怎么写?
公司的地皮是租的,地上的建筑物是自己建的,固定资产折旧按照543万折旧,但是房产税缴纳从价按照95万缴纳,问题一:有问题吗?房产税交到了2022年06月,中间有纠纷办理了中止,但是房子和地我们都还在使用,现在想把其中一部分租出去,对方要求公对公,要开票,房子2011年建立的,问题二:开票的话房租税率按照5%开对吗?问题三:另外我们需要承担的税是不是有房产税12%,增值税5%,城市建设维护税,地方教育费附加,教育费附加,还有所得税5%+印花税,对吗?还有其他税吗
老师,公司请亲戚70的老人搞卫生,对公发工资有没风险?
开不动产数电发票时规格型号栏是灰色状态,数字无法正常输入怎么办,以前开纸质发票时都可以手动输入
我们公司属于直播工会,平台给女主播直接转钱我们公司需要替她申报个税吗
老师,你好,工厂25年拖欠工资,25年的工资都是零申报,现在2月发了25年的工资,是不是就会导致他们要扣的个税很高,这用情况能怎么解决吗
汇算清缴中工资薪金账载金额是根据管理费用-工资取数还是应付职工薪酬-工资取数
公司帮员工承担的个税,平时都是补贴到次月工资里的,但是员工离职那个月产生的个税就没办法在次月补贴了,这个个税怎么做账
老师,我们有家24年成立的有限合伙企业,没有任何业务,我想进去零申报发现没有税种核定,这种情况零申报都不用做了是吧?
请问有煤炭加工,存储,销售方面的课程吗
请问有供应链管理公司方面的课程吗
老师好有个人所得税税率表吗?月度
少交税了,怎么不需要更正
您好,可以汇算的时候修改,这个
你的意思是去2022年的汇算清缴表里改吗
您好,对的,修改汇算清缴的
具体修改哪些表哪个地方
主表1,营业收入,利润的位置
但是这个老师说在纳税调整明细表里
纳税明细表,这个也是汇算的表格啊,不是财务报表的内容啊
但是你上面只说修改主表
是先有明细表,才有主表的,明细改完后,主表是生成的,这个知道把
那你告诉我全面的,具体修改哪些表,并且哪些地方
首先,增值税的附表一,收入明细那个表,然后也就是销售收入的位置,修改后,主表会直接跟进,最后附加税申报表会贷出来收入额,这个是新的,最后再修改下报表
你说的最后再修改下报表,是什么报表
没有,那个说的是申报表的意思哈
那么2022年的汇算清缴的报表,需要填写哪些表,具体哪些地方
啊?你问的是申报表还是啥,刚才说的是申报表
2022年的汇算清缴的表需要更正吗,具体更正哪张表
不是,你说的是汇算清缴的所得税申报表,还是财务报表?