你好,你看看附表一第7列1-4行上有数据么
增值税申报时报不了,点击确定后没有任何反馈,去税局查了,说我们公司的金税盘导出的数据比税务的大,差了几千块钱,我不想强报,但是我要怎么查找这个原因到底出现在哪里,调整过来呢?
老师,我想问下税控盘金额跟增值税申报表数据不一致现在申报不上,税务局说也不能强制申报,我应该怎么处理?需要调整报表?田销售额还是税额呢
老师好,我申报增值税的时候,主表带不出本月交的附加税额,怎么回事了?上月也是这,不知道怎么倒腾了把数据带出来了,这个月又不行了[捂脸]
老师,我们是一个小规模,1季度开了几张1个点的专票,按照开票金额,我们专票那1个点应该如实交税,但是在申报增值税的时候,应缴增值税跟我们开票金额那个应缴的增值税,相差3分钱,我该怎么让这两个数据相等?在哪里可以调一下嘛?申报表里面数据都改不了
老师,以前增值税申报的时候应税劳务销售额都没有数据,这个月突然出现数据了自己带出来的,是哪里出错了吗?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
老师,重新进去没有了,谢谢
不客气,欢迎以后一起探讨学习。