借:管理费用 负数 应交税费-代认证进项税额 负数 贷:现金 负数
老师您好:去年有个专票已入账未认证做账时:借管理费用 应交税费-待抵扣进项税额,贷 银行。这个月认证了:借 应交税费-进项税额,贷 应交税费-贷抵扣进项税额。请问老师:还需要再做一个结转进项税额的凭证吗?
专用发票金额税额,到时账务是进福利费了,所以进项税额不能抵扣,现在账务应该如何处理? 18年进账: 借:管理费用-福利费 232.04 借:进项税额-待认证进项 6.96 贷:银行 2021年现在确认不能抵扣了,账务怎么处理
老师您好,我有一个问题:去年有一张专票已经认证抵扣并报税了,但是今年发现去年那张发票做账分录做错了,应该是借:管理费用应交增值税—进项税额贷:应付账款可是我写成借:管理费用贷:银行存款忘记写进项税了,这个该怎么调整?
供应商去年给我们开的专票,今年年初说开错了红冲后重新开的,报税把去年那张发票放入进项税额转出了,对应的会计分录这么写对吗? 1,去年收到发票 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款 2,今年收到红冲发票 借:原材料(红字) 应交税费-应交增值税(进项)(红字) 贷:应付账款(红字) 3,收到正确发票 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款 4,同时做 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额
老师,去年12月的费用,当时挂应付账款了,今年1月进项抵扣了,这个月付款发现发票开错了,销货方把这张发票红冲了,我这边该怎么做账?
你好,想问下可以跨市报税开发票吗
老师退工原因选什么可以申请失业金
钩机行走时间损耗怎么记账
请问老师外销合同成交方式是EXW,我司贸易企业,报关以我司名义出口,成交方式影响出口退税吗
请朴老师解答,请问老师228题,3小问,题目中明显说了主要材料由电影院自行采购,那我认为属于清包工或者甲供材,那就属于简易计税,应该是税率用3,答案怎么用9
老师,私立医院,开设新科室,想开立新的一般户,专营科室经营,可以吗
老师,汇算清缴的时候招待费账载金额是包含有无票的,税收金额是账载金额60%的比例,在30行(十七)其他行里面又把招待费无票的部分调增了,这样对吗?无票部分是不是重复调增了?
郭老师,关联企业间的借款,要怎么处理,交什么税,几个点
老师,现在是款付了。票一直没给我公司。 现在怎样处理?
老师,我们单位工伤保险以前上过了,为啥这次还是显示要绑定呀,怎么绑定呢
谢谢老师
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