你好,如果软件做账的把这个主营业务收入2100借方放到贷方负数。

老师你好,我上个月开17%的发票1080200元,这个月发现1080200元里有67100元开13%的发票,红冲了一张发票,开票金额为76380元,分录借应收账款-A客户1080200贷主营业务收入923247.86应交税费-销156952.14,红冲未开票收入借应收账款-未开票-1080200贷主营业务收入我-923247.86应交税费-销-156952.14,借应收账款-A-76380贷主营业务收入-65282.05应交税费-销-11097.95,重记借应收账款67100贷主营业务收入59380.53应交税费-销7719.47借应收账款9280贷主营业务收入7931.62应交税费-销1348.38,其中67100元是不是得从上月红冲的未开票收入中调出,实际未开票收入为1013100元,直接再次红冲上月借应收账款-未开票-1080200贷主营业务收入-923247.86应交税费-销156952.14,重记红冲的未开票收入借应收账款未开票1013100贷主营业务收入865897.44应交税费-销147202.56,思路对吗?分录正确吗?
老师你好,上个月有几笔混合收入(分不清明细)开始没开票,会计分录,借:应收账款1000,贷:主营业务收入-无票收入1000,借:银行存款1000,贷应收账款1000。本月开了一张普票400元,我借:主营业务收入-无票400,贷:主营业务收入-临时客户400。结果报表出来,子产负债表未分配利润比利润表营业利润多了400元,经查刚好这笔。老师我做的分录哪里错了
老师,我做了借,应收账款10,贷:主营业务收入10.借,主营业务收入10,贷,未分配利润 10.,为什么利润表里本年累计主营业务收入不显示这个10
现在发现2022.11月记账凭证,收入重复做了一笔,53号为正常凭证,54号为重复多做的记账凭证 2022.11月53号记账凭证:借:应收账款70720贷:主营业务收入62,584.07贷应交税费-应交增值税-销项8,135.93 2022.11月54号记账凭证:借:应收账款70720贷:主营业务收入62,584.07贷:库存现金8,135.93 在2023.7月份跨年做的调整记账凭证为(就是要冲销2022.11月54号记账凭证): 借:应收账款-70720贷:以前年度损益调整-62,584.07贷:库存现金-8,135.93 结转未分配利润:借:利润分配--未分配利润62,584.07;贷:以前年度损益调整62,584.07 请问2023.7月份的调整分录这样做对吗?
老师,我上月做了未开票收入 分录为: 借:应收账款100 贷:主营业务收入50 销项税额:50 次月未开票收入申报表填写负数-50 红冲上月分录,应为: 借:应收账款:-100 贷:主营业务收入-50 销项税额:-50 然后开了发票以后分录在继续为: 借:应收账款100 贷:主营业务收入50 销项税额:50 这样对吗,老师,说明本月没有产生收入,收入还是属于上个月的收入,
老师你好,就是从工资里面扣的500,公司承担500这个算是福利费,还是算到人力人力成本里呢?
付钱买了柴油,当时就拿到发票了,我们公司是物流公司,平时就是买几十吨油存着,给自己公司大车加油,自己公司的撬装站加油装置,买回来油做什么凭证? 发票都给了,不需要做预付账款了吧? 做借库存商品?贷银行存款?
老师你好!公司进口一批饲料。自用进项税额不能抵扣是吗?那怎么做转出分录呢?
老师,现在有个问题,就是我老板和他弟弟的不在一个户口,而且他弟弟的户口是上在他们叔叔的户口上,这个有影响吗?是可以直接去公证部门办理亲属关系吗?
老师原材料税金问题 材料进借原材料 应交税费-进项税额 贷应付账款 月末付款时转不含税付款,税金怎样处理 利润表营业成本是不含税的 问进项税额怎样做账
老师好,问下单位收到定金1万,不是这个订金, 入账哪个科目? 预收还是其他应付?
装修款给供应商,做的预付款,但是不给开发票了,账务怎么处理
我的单位统一是kg,,,发票10吨就是10000kg,100公斤就是100kg 3850千克就是3850kg,,对吗???
老师好,通过身份证号判断男女具体怎么操作
老师你好,问下就是想咨询下,外帐做账费用算是人力成本么?
如果没有其他的业务的话,你的未分配利润会减少2100。
老师,是未分配利润少2100元,我应该怎么做呢
借应收账款-2100贷主营业务收入-2100。
老师,这样做对其他的有影响吗?
对利润表有影响,其他的都没有影响呀。