您好,租金是收入,租金的房产税跟面积无关,这是按租金交的房产税和印花税,增值税对应的附加税计算出来,按实际的面积去计算各房间的折旧额和土地使用税,这样101收益=租金收入-房产税-印花税-附加税-折旧-土地使用税
我们是商管公司,是区管委会旗下集团公司的子公司,承接区内一些房产的租赁,自己没有房产,其他公司管理房产,出租给商家还有一些公司员工短租,会收取租赁费,公摊能耗,给商家的一签签几年的合同,前几年免租金,后面几年打折收,每年折扣不同,单位要求我们按权责发生制确认收入成本,收入和支出匹配 问题1对于上述业务,收租金,房产不是自己的,这个算啥服务,用哪个税率?公摊能耗尼,用哪个,收取的水电费用哪个?分别开具啥明目发票 问题2对于收取租金的,有的开票,有的不开票,租金一般一次会交一段时间的,有短租,有1,2年的,还有好几年的,收取得租金啥时候交增值税?啥时候交企业所得税?不管开不开票,好几年的那种前几年免租是不是就收入为0,要求收入成本匹配,收入我要分批确认吗?增值税一次交了,但是收入按合同期间来确认收入缴纳企业所得税是吗? 问题三成本这块,房产拥有者会一段时间给个成本明细,他给我们200.套,我们就签200套的合同,实际租出100套,那么成本我就分摊了,其实收入和成本不匹配 问题四合同确定了,收入和成本的,但是既没开票也没收到票,我估怎么入账?票来了怎么做
资料:中集房地产公司为增值税一般纳税人,在2016年度内开发安乐开发小区,共发生下列土地开发支出和有关土地开发成本结转业务。 1用银行支付征地拆迁费5250000元 2.应付永杰设计院前期工程款1250000元,增值税进项税额112500 3.用银行存款支付建筑公司基础设施工程款1500000元,增值税进项税额135000 上列各项土地开发支出,按各开发产品用地面积进行分配,各开发产品用地面积如下: 201商品房 2000平方米 202商品房 3000平方米 301出租房 2000平方米 401商品性土地 10000平方米 451自用土地 8000 平方米 4.401商品性土地应分配的开发间接费用为40000元 5.401商品性土地和451自用土地开发完成并经验收,等待以后转让和用作房屋的建造。 6.451自用土地根据规划设计要求,用于建造203商品房、302出租房和351周转房。自用土地开发成本按房屋面积进行
我们是商业管理公司,出租房屋和物业管理,收公摊能耗,电费,房子不是我们的,对外出租有商铺有公寓类型的 问题一,公摊能耗是合同里约定的,按每间每月收取固定金额,这个之前我们问过税审,税审意见是我们主营是9个点的租赁,可以依据主营,公摊能耗收入按9个点收取,我们开票也是9个点开的这个没问题吧 问题二我们有收电费,开具13个点销售货物发票,可是我们增值税申报表附表一13货物销售额那里是灰色的填不了,13的服务和无形资产不动产是蓝色的,是为啥尼?这家单位2年之前是个餐饮公司,后面改为商业管理公司,有些项目刚运营,售电这块都9月才有开票 问题三租出的商户筹开期间有收取商户装修水电费,现场管理,垃圾清运费用,都是未开票的,当时账上确认收入是按去掉9个点来算的,这样对吗?不对的话,应该按哪个来,增值税申报表怎么填?账怎么调整
老师好!拆迁户2019年9月14日签订的房屋补偿安置协议书上写有一项是拆迁户的住房过渡费暂付6个月,(比如:住房面积是122.96㎡,补偿标准是15元/㎡/月,暂付6个月,金额11066元)这是拆迁征收办含在拆迁款里一起发放。可现在过渡费由公司发放,公司已发到2020年7月。之前的公司办事人员将统计发放过渡费时间统计以2019年9月来计算的,请问一下现在该怎么计算清减出来?是以9月14日一9月30日来计算呢?还是以9月14日一10月14日为整月推算?因为拆迁办给拆迁户发放的具体时间和名单,我不知道什么原因公司到现在都没有这发放名单,所以我也不知该从哪推算比较合理些?该怎么入手?都被整懵圈了
甲公司2015年3月1日购入一商铺,上下两层,每层建筑面积均为100平方米,建筑结构为钢混结构。国有土地使用权出让年期为40年,自2005年6月1日起计算,期限届满后无偿收回土地使用权及地上建筑物。甲公司于2015年6月1日起将该商铺整体出租给某工商银行使用,租赁期限20年,月租金150元/m2,年租金36万元,运营费用率为租金的30%,运营费用逐月支付,租赁期内租金不变,租金按月支付,合同期满,不再续租。为资本运作需要,甲公司委托某价格评估公司对该宗房地产2020年6月1日的市场价格进行评估。据价格鉴证人员市场调查,2020年上半年此类商铺市场租金水平100元/m2(两层均价),预计今后15年内市场租金水平每年比上年递增1%。年折现率为10%。 11.该商铺在2023年6月1日至2024年5月31日年度的净收益为( )。 12.该商铺在2036年6月1日至2037年5月31日年度净收益的折现期为( )。
老师我们单位有两张进项发票失联了,税务局要求做进项税转出,已经申报缴税了,账务怎么处理?
老师早上好,请问委外的产成品成本回到我司仓库就是存货了是吗,比如7月入库委外品,成本原材料加加工费就是200万,就是说我委外存货有200万是这意思吗?媳妇200万等于委外成本核算表的200万
老师,请问客户来公司视察,产生的住宿费用等,我司可以报销到客户的卡号吗?打款备注“报销”可以吗
#提问:老师企业登记网络平台选项“民宿”一栏,怎么没有内容呢?空白的。
提取盈余公积用的是个别报表调整前的净利润吗
老师,老板想知道该缺多少成本票,这个在哪里可以查到?
老师,经济法中人大和常委分不清,什么时候找人大,什么时间找人大常委会。老师您有总结的吗
@朴老师,你好,咨询的
去年12月一个职工13000的工资老板私人转给他的,没有申报个税,上个月又更正了申报交了189元的个税,税局还罚款了200,这个个税和罚款我改怎么做账
房开企业开发项目的外网施工费和市政配套费属于开发成本的哪一类啊?