资产负债表的未分配利润期末数=未分配利润年初数%2B利润表的净利润本年累计±本月调整的利润分配 资产负债表的未分配利润期末数=科目明细账的:本年利润期末数%2B利润分配的期末数 如果调整了利润分配就会引起变动,比如今年分红,计提上年的盈余公积,调整以前年度的损益,都可能引起,很正常的。
请问,月末将损益类科目的余额结转至本年利润,是否同时将本年利润转入利润分配_未分配利润?还是到了年末,一起结转?
老师好! 1.请问会计做账的话,每年的1-11月做到结转损益就可以了吗? 2.12月的话再用本年利润和利润分配—未分配利润吗科目吗? 3.年末利润分配—未分配利润贷方有余额是什么意思?;本年利润年末借方有余额是说明亏损了吗?
老师,我财务系统里没有本年利润科目,有利润分配未分配利润科目,到在明细账里本年利润有余额,未分配利润没余额,这种情况到年底的时候本年利润还要结转利润分配未分配利润吗?
老师,12月结转本年利润到未分配利润,年度是亏损的,应当是借利润分配-未分配利润贷本年利润蓝字,但是我作的凭证是借本年利润红字贷利润分配-未分配利润红字。本年利润期末无余额。是以前年度的事了,现在也不能改了,作红字凭证不会影响到报表等问题吧
老师:已结转了损益的,本年利润借方有余额,转到未分配利润,借:负本年利润 贷: 负利润分配-未分配利润 是亏损状态,对吗,这样做
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
报税实操课不懂的问谁,之前拍的课没时间学,现在自己看回放
我这样是正常的是吗,我就是以为本年利润要结转不应该有余额,把他结转到未分配利润,金额不就是差远了,,
年末需要把本年利润结转到未分配利润
科目余额表里的本年利润是不是指的就是资产负债表里的未分配利润
不是的哈,资产负债表的未分配利润期末数=科目明细账的:本年利润期末数%2B利润分配的期末数
利润分配是没有利润分配,是不是就相等了
我只是列出公式,具体问题自行分析就知道了哈