您好,意思是这个多计提了,是吧

老师你好!汇算清缴职工薪酬2022年之前会计报时直接按照科目余额表写的,没有加在2023年1 月份发放的39100元工资,现在2023年应付职工薪酬借方金额大,贷方小,我要继续按照之前会计发放照搬科目余额表金额,还是把那39100减了再把2024年发放的23年12月工资加上
老师您好,我结2025年1月份的账,计提完工资,发现应付职工薪酬-职工工资有借方余额怎么办?
老师,在2025年1月份发放工资时发现2024年12月份计提当月工资时多计提了200元,这种情况应该怎么处理
老师,2024年1-3月份应付职工薪酬~工资科目计提金额比发放金额多3420元,2025年1月份发现会计怎么处理?需
姨,请教一下 1、24年12月份计提年终奖13100元,挂在应付职工薪酬; 2、25年1月份未发放不做如何账务处理; 3、25年2月份盘亏库存员工进行赔偿6970元(冲减应付职工薪酬); 4、2025年3月份通过银行发放6130元(冲减应付职工薪酬)因跟工资一起发放到当期计提金额比实际发放的要打,这是应付账款应该出现负数(手工账)
老板有两家公司,经常互相往来付款,收款的时候有开销售发票做应收账款,请问付款的时候可以直接做应收账款,贷银行存款吗?
农村充电桩维护费,政府发文称按照充电桩具体数量给与补贴,但是尚未打款,可以提前确认收入吗,有什么风险,单位想提前确认
老师,我们是小规模纳税人,当时账上做了未申报收入,但是未票收入没有申报报表,查补了以前年度增值税附加税,怎么做账?
收到甲公司款,有开发票,做借:银行存款 贷:应收账款甲;又付款甲公司,没开票,做借应收账款甲 贷银行存款;这样可以吗
老师像我们仓库欠客户的东西隔两年他们一直没有来提货,我们这两年期间每次盘点每次都要算进去,这样的情况,我们该怎么处理比较好呢?
登录电子税务局APP,输入身份证和密码后,还需要手机号验证码,但手机号是空白的,怎么登录,可以输身份证号刷脸登录吗,这样可以避开手机验证码吗
老师2024年6月购入编织袋 已经使用 之前忘记叫对方开具发票。2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。
老师2024年购入编织袋 已经使用 2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。税务
现金流量表中“收到其他与经营活动有关的现金”指什么?从哪里取数?
业务发生时借:工程施工,贷:应付账款。借:应收帐款,贷:主营业务收入。结转时借:主营业务成本,贷:工程施工。如果这样做我可以按票确认收入,按票结转成本么?
是的,多计提了
借:应付职工
贷:利润分配-未分配
后面需要附啥凭证吗
不用,这个只是调账用的