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我想问下 收到的钱计入了其它应收款 贷应收账款 现在贷方有余额 该怎么冲平啊

2025-02-25 09:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-25 09:32

借:应收账款 贷:其他应收款

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快账用户3567 追问 2025-02-25 09:34

借 应收账款某客户 贷其它应收款某客户吗

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快账用户3567 追问 2025-02-25 09:36

这个应该是没开票出去的 转给对方 然后对方又转过来 请问这是个什么意思啊 没太明白这种操作

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齐红老师 解答 2025-02-25 09:39

最好问下经办人或老板,具体怎么回事

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快账用户3567 追问 2025-02-25 09:50

一般这种转出去又转进来 会扣掉税钱在转进来 这是什么意思

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快账用户3567 追问 2025-02-25 09:50

那我把那个金额挂在那里行吗

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齐红老师 解答 2025-02-25 09:51

这种应该是过账,虚开发票。

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快账用户3567 追问 2025-02-25 10:06

应该是的 虚开发票是什么意思啊

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齐红老师 解答 2025-02-25 10:17

没有业务,让对方开票,或有业务,但开票与实际业务不符

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快账用户3567 追问 2025-02-25 10:25

那这样挂到应收那里有没有关系呢

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齐红老师 解答 2025-02-25 10:32

实际已经没有了,还是要平掉

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借:应收账款 贷:其他应收款
2025-02-25
同学您好,借:或贷:利润分配-未分配润,贷或借:对应科目
2023-01-07
同学,你好 借:应收账款 贷:以前年度损益调整
2021-03-07
您好,这样的话,借;其他应付款,贷:其他应收款,就把账转平了。相当于两个账并一个账了。
2019-08-10
你好,账上不需要做调整的,你编制报表的时候重分类一下就可以的。应收账款在贷方明细余额的,把它放到预收账款里面。
2022-10-15
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