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个体工商户,24年开票收入80万,当年没有取得成本票,四季度做成本暂估80万,但是25年2月将24年开具的80万的发票作废了,个体工商户汇算清缴时,收入成本应该如何填列

2025-02-26 19:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-26 19:34

收入纳税调减,成本纳税调增,实际就是0。

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快账用户7016 追问 2025-02-26 19:35

老师,收入为什么纳税调减

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齐红老师 解答 2025-02-26 19:39

减少利润不是吧你红冲了不减少利润

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快账用户7016 追问 2025-02-26 19:41

个体工商户,汇算清缴的表怎么填,收入,成本正常填?在哪里填调增调减

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齐红老师 解答 2025-02-26 19:44

收入成本不变,和第四季度填写一样的, 调增调减在下面都有,点开图片看一下,看图。

收入成本不变,和第四季度填写一样的,


调增调减在下面都有,点开图片看一下,看图。
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快账用户7016 追问 2025-02-26 19:52

老师,我的理解是24年开的票,就是属于24年的收入,为什么因为25年2月红冲了,要把收入调减呢,麻烦您给我讲讲

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齐红老师 解答 2025-02-26 19:54

第一个你不调减的话,会多交税款。你开了附属发票还重新开吗?不重新开的话,那你多交了税款一般不好退税。第二个,根据权责发生制,因为这个是调整2024年的收入。

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快账用户7016 追问 2025-02-26 20:00

老师,为什么是根据全责发生制,调整24年的收入,24年开票的时候,不应该确认收入吗,

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齐红老师 解答 2025-02-26 20:01

红冲的是2024年的收入不是吗?实际你这个收入并没有 你却做了

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快账用户7016 追问 2025-02-26 20:03

您的意思是说,虽然是24年开票了,但这个收入在25年红冲了,就代表在24年并没有实际真正的收入,所以要调减是吧

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齐红老师 解答 2025-02-26 20:16

对的是的,但是他会出现一个问题,增值税的销售额和所得税的销售额不一致

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快账用户7016 追问 2025-02-26 20:53

那申报时会不会出现匹配不通过的情况?汇算清缴时,收入栏正常填开票收入,在纳税调减栏填写开票金额,这种情况增值税和所得税收入,税务系统还会比较吗

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齐红老师 解答 2025-02-26 21:00

申报不会 税务局不对会

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收入纳税调减,成本纳税调增,实际就是0。
2025-02-26
同学你好 四季度报表填写 增值税申报表:四季度正常申报,2025 年申报时调整作废发票相关数据。 所得税预缴申报表:收入填 80 万,成本按实际与收入对应的成本填,2025 年 1 月发票作废涉及成本调整在汇算清缴时处理。 汇算清缴填写 收入填写:在进行 2024 年度汇算清缴时,收入应按照实际情况进行调整,扣除 2025 年 1 月作废发票对应的收入金额。即汇算清缴时的收入金额应为 2024 年实际开票收入 80 万减去作废发票对应的收入金额。 成本填写:对于成本的填写,需要根据实际情况进行判断。如果作废发票对应的成本在 2024 年已经确认并结转,且在 2025 年 1 月作废发票后无法再收回或冲减,那么在汇算清缴时可以不调整成本;如果作废发票对应的成本在 2024 年未确认或虽已确认但可以在 2025 年进行冲减,那么在汇算清缴时应相应调整成本,扣除作废发票对应的成本金额。
2025-01-15
24年暂估的在汇算清缴的时候做调整了没
2025-05-05
你好,你的成本自己核算不了吗?如果核算不了的话,你可以填写60到70左右 核定征税的,不需要汇算清缴。
2023-02-25
小企业会计准则下,不设 “以前年度损益调整” 科目,直接调整当期损益。 确认收入: 借:银行存款 1900000 贷:主营业务收入 1900000÷(1 %2B 征收率) 应交税费 —— 应交增值税 1900000÷(1 %2B 征收率)× 征收率 (假设征收率为 3%,则按此计算增值税额 ) 若需补结转成本(之前未暂估成本 ):根据实际成本情况, 借:主营业务成本 贷:库存商品等 (按实际库存商品等成本科目 ) 调整所得税费用(若因该笔收入导致应纳税所得额变化 ): 借:所得税费用 贷:应交税费 —— 应交所得税 (按调整后应纳税额计算 ) 汇算清缴 补充申报 190 万收入及对应成本费用,调整相关附表。 申报表 通过电子税务局申报更正功能,调整 2024 年增值税和企业所得税申报表,可能需补缴税款及滞纳金。
2025-05-09
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