收入纳税调减,成本纳税调增,实际就是0。

老师您好!个体户的工商年报,我们是有开发票的,总额是80多万,那这个年报的成本该怎么填呢?是核定征收的,然后还有个人所得税那边也要汇算清缴吗?
【个体工商户查账征收】 1,个体工商户23年3月31日起,终止核定征收,改成查账征收。 2,23年第一季度收入130万,已按核定征收已缴纳增值税和个人经营所得税。 3,23年第二季度收入140万(不含税),按查账征收申报了,暂估成本填了135万。 4,预计23年成本发生80万,利润大概60万。 5,请问年底纳税时是否这样计算: 60万*35%=21万-65500=144500*50%(200万内减半征收)=72250-60000(减除费用)=12250,这是要交得个人经营所得么?
老师,个体户,24年开票80万,这个发票25年一月份作废了,四季度报表和后面汇算清缴该如何填写,收入和成本
个体工商户,24年开票收入80万,当年没有取得成本票,四季度做成本暂估80万,但是25年2月将24年开具的80万的发票作废了,个体工商户汇算清缴时,收入成本应该如何填列
老师您好,我25年以前是小规模纳税人建筑设备租赁公司, 现在做汇算清缴,24年的时候暂估了一些成本80多万,比如租赁费、运费等,截止25年3.31日收到了80多万,然后我25年一季度的时候是亏损-60多万,暂估收到,但是我把暂估的还没有红冲,我就想着我要是红冲了对我25年第一季度报税有没有什么影响呢,我感觉我不太懂这种24年 暂估,然后25年来票红冲,然后到底会不会对25年产生影响的这个事
公司借入个人的借款 借入其他公司的借款可以计入短期借款吗?
企业当年没有收入 广告费怎么按照不超过收入的15%扣除
现在都在确认2026年个税信息,我是按年自行申报的,这个现在要不要做确认。确认后明年会不会改成按月抵扣
往年的社保公积金 ,公司都交了 ,但是少扣了员工个人部分 , 公司不需要员工补扣了 ,这部分要怎么处理这部分能平帐 ,会计分录要怎么写 。 跨年了 要怎么处理
老师,您好。请问事业单位处置资产50万,资产净值1万,有收入500元,收到现金,并存入银行,通过银行缴回财政非税账户,这从开始到最后处置资产的分录怎么做
2024年中国境内甲公司工程师李某(居民个人)取得以下所得:(1)全年工资薪金收入200000元;(2)为某企业提供技术服务,取得40000元;(3)将专利许可A公司使用,取得25000元;(4)与他人合著出版一本专著获稿酬120000元,他分得80000元;(5)分得股息20000元;(6)参加商场有奖销售,中奖1000元;(7)取得国债利息收入8000元,取得企业债券利息10000元;(8)有重大发明,获国务院科技奖100000元,省级科技奖80000元,市级科技奖50000元;(9)家中发生火灾,取得保险赔款50000元。当地规定的"三险一金"个人缴存比例:基本养老保险8%,基本医疗保险2%,失业保险0.5%,住房公积金12%。李某缴纳三险一金核定的月缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息。李某育有2个孩子,分别读小学六年级和幼儿园大班。2024年2月第三个孩子出生。李某父亲去世,母亲已年过60岁,李某为独生子。李某夫妻约定由李某扣除住房贷款利息,子女教育费及3岁以下婴幼儿照护的相关支出。问:2024年李某应纳多少个人所得税?
出口退税所需要的资料。
快账软件生成凭证预览,然后有一个是错误提示,怎么修改,其他的都已经修改好,没有办法保存
老师可以讲讲企业在计提和发放工资的具体记账流程吗 还是有点混乱
老师,我们母公司占我们子公司的 99%。现在母公司把股权认购款 148 万打到我们子公司账户中。这个要怎么做分录?
老师,收入为什么纳税调减
减少利润不是吧你红冲了不减少利润
个体工商户,汇算清缴的表怎么填,收入,成本正常填?在哪里填调增调减
收入成本不变,和第四季度填写一样的, 调增调减在下面都有,点开图片看一下,看图。
老师,我的理解是24年开的票,就是属于24年的收入,为什么因为25年2月红冲了,要把收入调减呢,麻烦您给我讲讲
第一个你不调减的话,会多交税款。你开了附属发票还重新开吗?不重新开的话,那你多交了税款一般不好退税。第二个,根据权责发生制,因为这个是调整2024年的收入。
老师,为什么是根据全责发生制,调整24年的收入,24年开票的时候,不应该确认收入吗,
红冲的是2024年的收入不是吗?实际你这个收入并没有 你却做了
您的意思是说,虽然是24年开票了,但这个收入在25年红冲了,就代表在24年并没有实际真正的收入,所以要调减是吧
对的是的,但是他会出现一个问题,增值税的销售额和所得税的销售额不一致
那申报时会不会出现匹配不通过的情况?汇算清缴时,收入栏正常填开票收入,在纳税调减栏填写开票金额,这种情况增值税和所得税收入,税务系统还会比较吗
申报不会 税务局不对会