收入纳税调减,成本纳税调增,实际就是0。

老师您好!个体户的工商年报,我们是有开发票的,总额是80多万,那这个年报的成本该怎么填呢?是核定征收的,然后还有个人所得税那边也要汇算清缴吗?
【个体工商户查账征收】 1,个体工商户23年3月31日起,终止核定征收,改成查账征收。 2,23年第一季度收入130万,已按核定征收已缴纳增值税和个人经营所得税。 3,23年第二季度收入140万(不含税),按查账征收申报了,暂估成本填了135万。 4,预计23年成本发生80万,利润大概60万。 5,请问年底纳税时是否这样计算: 60万*35%=21万-65500=144500*50%(200万内减半征收)=72250-60000(减除费用)=12250,这是要交得个人经营所得么?
老师,个体户,24年开票80万,这个发票25年一月份作废了,四季度报表和后面汇算清缴该如何填写,收入和成本
个体工商户,24年开票收入80万,当年没有取得成本票,四季度做成本暂估80万,但是25年2月将24年开具的80万的发票作废了,个体工商户汇算清缴时,收入成本应该如何填列
老师您好,我25年以前是小规模纳税人建筑设备租赁公司, 现在做汇算清缴,24年的时候暂估了一些成本80多万,比如租赁费、运费等,截止25年3.31日收到了80多万,然后我25年一季度的时候是亏损-60多万,暂估收到,但是我把暂估的还没有红冲,我就想着我要是红冲了对我25年第一季度报税有没有什么影响呢,我感觉我不太懂这种24年 暂估,然后25年来票红冲,然后到底会不会对25年产生影响的这个事
老师,马上1季度结束了,是先做所得税季报再做25年年度汇算清缴,还是先做年度汇算清缴再做季报好一些?
我a公司的员工也在b公司任职,然后a公司提给员工出差备用金实际是给b公司做事的项目差旅费,那我b公司的成本要核算a公司实际支出的这部分吗?
老师,专项附加扣除,赡养父母,父母都超过六十岁,一个人同时抵扣父母两个人的,可以吗?
批发零售蔬菜阶段的是不是免增值税
郭老师,建筑企业,差额计税,全额开普票,进项怎么抵扣,全部可抵扣吗
公司购买一年的ERP系统服务费9000元,收到专票,会计分录怎怎么做
资表的未分配利润是-51,利润表的利润总额是-38,为什么不一样,我要换一个财务软件,起初数据未分配利润-51
一般纳税人年报公示,参保人数可以不显示吗?
老师你好,问下,电商服装行业,成品票几乎没有,怎么做到税务合理合规,,增值税已经按照平台销售收入做不开票收入申报缴纳增值税,就是所得税这块怎么合规
请问会计交接清单有没有模板,需要带前言
老师,收入为什么纳税调减
减少利润不是吧你红冲了不减少利润
个体工商户,汇算清缴的表怎么填,收入,成本正常填?在哪里填调增调减
收入成本不变,和第四季度填写一样的, 调增调减在下面都有,点开图片看一下,看图。
老师,我的理解是24年开的票,就是属于24年的收入,为什么因为25年2月红冲了,要把收入调减呢,麻烦您给我讲讲
第一个你不调减的话,会多交税款。你开了附属发票还重新开吗?不重新开的话,那你多交了税款一般不好退税。第二个,根据权责发生制,因为这个是调整2024年的收入。
老师,为什么是根据全责发生制,调整24年的收入,24年开票的时候,不应该确认收入吗,
红冲的是2024年的收入不是吗?实际你这个收入并没有 你却做了
您的意思是说,虽然是24年开票了,但这个收入在25年红冲了,就代表在24年并没有实际真正的收入,所以要调减是吧
对的是的,但是他会出现一个问题,增值税的销售额和所得税的销售额不一致
那申报时会不会出现匹配不通过的情况?汇算清缴时,收入栏正常填开票收入,在纳税调减栏填写开票金额,这种情况增值税和所得税收入,税务系统还会比较吗
申报不会 税务局不对会