咨询
Q

老师早上好!请问一下,12月的费用票在二月才回来,我们想放2024年的费用,该怎样计分录呀,不用暂估吧?

2025-02-27 09:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-27 09:27

借:未分配利润 贷:其他应付款-某某

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借:未分配利润 贷:其他应付款-某某
2025-02-27
您好 借:管理费用等 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估应付账款
2024-01-13
你好,可以的,红冲的时候借其他应付款,借管理费用负数
2022-10-04
你好,汇算清缴申报按照账上金额申报,不用纳税调整 拿了发票后,在2021年冲回暂估,然后重新做一笔
2021-05-08
先原分录冲,然后按发票金额重新做
2023-02-08
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×