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你好,我在24年8月转出22年10月和11月的进项税额171930.06 然后算出来要补增值税159640.97 随后又用8月和9月的留底抵扣了增值税和滞纳金 请问这个怎么做分录

2025-03-05 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-05 16:18

借应交税费-未交增值税 营业外支出 贷应交税费应交增值税(留抵税额

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快账用户7736 追问 2025-03-05 21:46

属于以前年度的滞纳金也要把营业外支出滞纳金换成利润分配未分配利润吗

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齐红老师 解答 2025-03-06 08:12

不需要的,因为是现在缴纳产生的滞纳金,用营业外支出就可以的

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