你好,到了4000实际什么原因?根据实际入库金额和付款金额核算的

老师 我们是大型酒店,我想问下,我是总账,采购那边购买物资入了库房有送货单和合同,然后各部门到库房领用物品这些物品中有固定资产,总账和采购,库管不在一个屋办公,库管那边正常入库和出库,那我总账这怎么知道库房那来了固定资产需要入账呢?送货的时候时有送货单但没开发票!又该如何做账呢!
我们是卖酒公司,入库金额8600元,之前做活动从厂家报账下来4752元抵扣商品成本记入‘其他应收款’,然后厂家从8600元又分出600元作为发货的保证金记入‘其他应收款’,贷方‘应付账款’=8600-4752=3848元,等到最后发货完毕厂家又把600元的保证金转入‘应付账款’,中间过程没有发生任何的现金、银行流水,如果没有保证金的情况下我是这样做的:借:库存商品8600 贷:应付账款 3848 其他应收款 4752 ,但是一但发生保证金就不知道怎么平账了,只知道最后一步转回保证金:借: 应付账款600 贷:其他应收款 600
比如一个单位,有erp所以材料收发存都有录入,但是他们财务部只有一个人,忙不过来,一直没算过材料成本,也没做过这方面的账,只是在材料入库的时候做了应付账款,后面再付了款,我现在该怎么补救
老师,我是做内账的,就是我们的老板和我不在一起办公,然后我们是个体工商户,就是我只做账不对外,然后我们往来款只用两个科目,一个是应收,一个是应付,不用预收和预付这两个科目,由于疫情原因之前的账都断了,我是新进来的会计,然后我们买的金蝶,那么我现在在做账的时候,比如说老板发了几张进货单到群里,我怎么知道这个进货单有没有付款?我也不可能每一笔都问他吧,他肯定会烦的,然后还有他每天支付的也发群里,比如给厂家支付的,那我怎么知道这个货有没有到我们的仓库,就是在我不知道的情况下,我怎么做科目,怎么冲往来
老师,我是新来的会计,我直接做的四月份的账,我想问下,像我只看到一张采购的钉钉付款申请,还有一张这个付款的银行回单,那我怎么知道,这是之前货已经到了,现在付的款,还是说,货没有到,预付的账款,我也没有看到发票?
老师,我们公司是运输公司,预付给保险公司保费,然后收到发票冲预付,如果想把付给保险公司的钱冲其他应付款是应该怎么做啊,借:预付账款~保险公司10600,贷:银行存款10600。 借:主营业务成本10000 应交税费~进项税额 600贷:预付账款~保险公司10600。 然后这个10600要从司机保证金中扣回,借:其他应付款~司机保证金,贷方用什么科目。
公户里面的钱想取出来用的话,需要备注什么好呢
内蒙古数电普票单张最高可以开多少
报4-6月份一季度已计入成本费用的职工薪酬和实际发放,应该怎么取数?
甲公司花1000万收购乙公司分录怎么做?
请问家政公司,主要是中介找月嫂保姆的业务,开票现在是选生产生活服务吗?后面选哪个明细类别呢?以前是选的经济代理服务
老师,请问一下日报里然后确认的收入是1万。由于账单有变动减少了2000。 做账的话还按1万做。次月在冲减
老师,请问调出来的资产负债表和利润表。还要做一个现金流量表。调整过的报表可做现金流量表吗?主要用于客户审厂用的,内账报表
老师你好,我开了个抖音小店,一年没报税了,现在税局打电话来让报税,网上怎么报呢,有没有详细流程
老板办公楼装修需要正式发票吗
就是对方没给够货么,下次补货可能跨月了就,但是发票是够的,那怎么做分录
那发票数量入库这个情况
我不懂老师你在说什么,能说清一点么
你按照实际4000入库,金额先不平就是了
开的专票有税,发票收到了怎么去做账,就是不会么
单价比如1入账就是4000金额,付款的4200,形成200挂账,等那200到了往来就平了
那个和税款咋办,到底应该怎么弄
税款抵扣就可以,只是往来上挂着
付4200元比如价款3800元,税款400元,货回来4000
请问怎么做账
借原材料3800*4000/4200 税款400 贷应付账款 支付借应付账款4200 贷银行存款4200
原材料3800*4000/4200这个是什么意思
你不是来了4000个数量,实际4200个嘛
是呀,你的意思是算么还是啥,看不懂呀,提问次数都完了老师麻烦说清楚一点
算你来的数量的入库金额啊,没全部到数量上
懂意思了,回货自己算比例。那如果我货收到的是够得,发票没开了怎么做分录
那正常做借库存商品3800 税金400 贷银行存款4200
收到货没开票,这样子能看出欠多少票么,
看不出来暂估的话,因为暂估不含税