你好,到了4000实际什么原因?根据实际入库金额和付款金额核算的

商贸企业,买物品进来的时候,有可能需要从ABC三家分别采购,然后发给D客户。正常一单一票的话,就是购进ABC,销货D。但是由于这是个循序渐进的事项,第一批货发给D了,接着第二批E客户的订单又来了~这第二批需要从B\\C供货商采购,供货商ABC开票不是一单一开,而是有可能几单一起开~这就导致我入库不准确,但是又销出去了。 这种怎么解决呢?怎么做账呢
老师,我是做内账的,就是我们的老板和我不在一起办公,然后我们是个体工商户,就是我只做账不对外,然后我们往来款只用两个科目,一个是应收,一个是应付,不用预收和预付这两个科目,由于疫情原因之前的账都断了,我是新进来的会计,然后我们买的金蝶,那么我现在在做账的时候,比如说老板发了几张进货单到群里,我怎么知道这个进货单有没有付款?我也不可能每一笔都问他吧,他肯定会烦的,然后还有他每天支付的也发群里,比如给厂家支付的,那我怎么知道这个货有没有到我们的仓库,就是在我不知道的情况下,我怎么做科目,怎么冲往来
老师,我是新来的会计,我直接做的四月份的账,我想问下,像我只看到一张采购的钉钉付款申请,还有一张这个付款的银行回单,那我怎么知道,这是之前货已经到了,现在付的款,还是说,货没有到,预付的账款,我也没有看到发票?
我们是个一般纳税人的超市,现在有几种情况不知道怎么做账。第一货品回来4200,付款4200,有4200的入库单,但是没有发票。第二付款4200,发票4200但是货回来的不够,入库单只有4000那又怎么做账。
我们是个一般纳税人的超市,现在有几种情况不知道怎么做账。第一货品回来4200,付款4200,有4200的入库单,但是没有发票。第二付款4200,发票4200但是货回来的不够,入库单只有4000那又怎么做账。
请问单位缴纳社保,如何做分录
老师你好!明天是最后一天申报吗?问一下老师
老师,请问25年补缴了23 24年的税金,把23.24年的报表进行了更正,所得税补缴了税金,我财报上的所得税和更正后的所得税不一致,这个正常吗?
请问公司法人要把股份全部转给别人,可是账上面应收账款预收账款,应付账款和预付账款有金额,这样有没有问题,要不要交税
老师,我是造价咨询服务小规模公司,成本就是人工费,有笔三万服务费去年到账做的预收账款然后按工资进行了发放导致这部分收入变成了去年净利润年终余额亏损金额,今年9月份开的发票要冲掉预收变成三季度收入对吧
去年一个银行账户的结息没有做账,现在分录怎么做?借银行存款,贷财费用还是以前年度损益调整?
电子普票当月是不是不可以作废
@刘艳红老师,刚刚的问题,咨询您。 【现在是出现负数,是这个其他应付款冲多了。】问题是当时的入资款,已经使用了,这种情况还有什么办法吗?
老师,我们有一个工程需要用自动履带式钻机,然后结算单的时候是按照一米多少钱给他结算的,对方要是给我们开发票的话要怎么开?是开机械租赁还是开什么项目?
申报的个税系统和企业所得税报表的应付职工薪酬实发对不上怎么办
就是对方没给够货么,下次补货可能跨月了就,但是发票是够的,那怎么做分录
那发票数量入库这个情况
我不懂老师你在说什么,能说清一点么
你按照实际4000入库,金额先不平就是了
开的专票有税,发票收到了怎么去做账,就是不会么
单价比如1入账就是4000金额,付款的4200,形成200挂账,等那200到了往来就平了
那个和税款咋办,到底应该怎么弄
税款抵扣就可以,只是往来上挂着
付4200元比如价款3800元,税款400元,货回来4000
请问怎么做账
借原材料3800*4000/4200 税款400 贷应付账款 支付借应付账款4200 贷银行存款4200
原材料3800*4000/4200这个是什么意思
你不是来了4000个数量,实际4200个嘛
是呀,你的意思是算么还是啥,看不懂呀,提问次数都完了老师麻烦说清楚一点
算你来的数量的入库金额啊,没全部到数量上
懂意思了,回货自己算比例。那如果我货收到的是够得,发票没开了怎么做分录
那正常做借库存商品3800 税金400 贷银行存款4200
收到货没开票,这样子能看出欠多少票么,
看不出来暂估的话,因为暂估不含税