那个没有冲突的哈,不需要申报增值税
老师,我们用的是用友财务软件,因为退货款,我们做的分录是借主营业务收入,这导致数据不会关联到财务报表,导致资产负债表和利润表勾稽关系不匹配,第二季度申报的时候就按这个报表来报了,后面找出勾稽关系不对的原因是退款的时候主营收入没在贷方用负数表示,后面两个财务报表对比收入相差10万,那我现在还需要去税务系统里面更正财务报表吗,如果更正了财务报表,所有的税务报表都要更正,包括印花税,增值税,所得税报表都要更正
老师好,请问我们公司季度申报一次增值税。1月份个税手续费做账了销项,在3月份申报的时候申报就可以是吗?因为没有其他收入,所以到时候也不会实缴这个钱?
老师好,请问我们公司季度申报一次增值税。1月份个税手续费做账了销项,是不是在3月份申报的时候申报?又因为没有其他收入,所以按照小规模季度30万不交税,到时候也不会实缴这个钱?那这个月做的应交税费这个科目,3月份放到哪里?
请问老师单位收到的稳岗返还,因为我们是民间非营利组织会计制度,所以我做的其他收入,但是又不用报税,到时候增值税报表与财务报表不会有冲突吧
学校报年度企业所得税,填写民间非营利组织收入这个表时,财务报表年度里,营业收入是提供服务收入➕其他业务收入,但是这个表格只有提供服务收入,把这两个数合计都写在提供服务收入里面?支出里面只有业务活动成本和管理费用,实际我们还有财务费用这个数据填写在哪里栏呢?要不然和填报的财务报表成本不一致
老师,用友软件我8月账已做,我要修改1月的帐,修改完后面几个月的都要重新出报表么
老师应付帐款的借方有个0.76的余额,我想调平,应该如何做凭证,谢谢老师
出口退税1万和调整申报9000元一起申报的,实际收到1000元,分录做了两笔(分别是1万的出口退税,和9000的冲减分录)这样出口退税科目余额还有9000的余额计入哪里
老师海运提单在单一窗口哪里查。
老师,个体户的发票专用章是不是必须是备案的呀
老师我刚注册的个体户下个月开始报税吗
老师好,无形资产商标权有效期是几年,这个也要摊销吗?
你好老师,企业适用的是 小企业会计准则,当月收到稳岗补贴时,社保费已经缴纳了,想用稳岗补贴来抵减社保费, 借 银行存款 贷 管理费用-稳岗补贴抵减社保费,这样做分录可不可以?
老师,被审计单位注册地和实际经营地不在一个地方,有什么风险?
老师,sw一直说公司取票率不对,说个人代开发票占比太高,我要从哪些方面去解释才有说服力