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老师,我去年12月份到货了,但是发票是25年1月份才收到发货,所以,我完整的账务处理是怎么样的可以写一下么?

2025-03-07 16:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-07 16:22

只是收到 货物,没有销售出去吧

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快账用户3986 追问 2025-03-07 16:23

没有 我不是要先暂估然后再冲销暂估么?账务处理是怎么样的

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齐红老师 解答 2025-03-07 16:26

最简单的是12月不用做账,直接做账在1月

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齐红老师 解答 2025-03-07 16:27

若做暂估 ,是在12月暂估,1月冲销暂估,再做有票分录

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快账用户3986 追问 2025-03-07 16:27

因为要接结转成本,制造的商品销售了

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快账用户3986 追问 2025-03-07 16:27

您直接回复我的问题?

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快账用户3986 追问 2025-03-07 16:28

理论我知道 我需要账务处理老师,前面问题描述了

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齐红老师 解答 2025-03-07 16:29

借:库存商品 贷:应付账款-暂估

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齐红老师 解答 2025-03-07 16:30

1月 借:库存商品(红字) 贷:应付账款-暂估(红字)
借:库存商品 贷:应付账款-供应商

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借库存商品贷应付帐款 一月份借应付帐款贷库存商品 借库存商品 进项 贷应付帐款
2025-03-07
只是收到 货物,没有销售出去吧
2025-03-07
您好,24年财报要动的,1月收入和结转成本分录里的损益科目用以前年度损益调整(没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润)代替,同时2024年的年报和所得税汇缴申报表要考虑这个调整。也就是申报数据用调整后的。
2025-03-24
你好,可以这么做的。
2021-01-13
你好,从账务处理的角度上来看,是可以的。但是只限制在普票的
2021-01-13
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