同学,你好 可以做报废

老师您好,请问:我刚接手一个户,前任会计给了我一堆二手车销售统一发票,但是发票上面多数的金额是1000块钱(二手车销售1000不符合市场公允价),前任会计告诉我她拿到这些1000块钱的二手车销售统一发票,就始终没有做固定资产清理、处置,没有交增值税,她觉得价格有失公允,有造假逃税嫌疑。二手车销售统一发票有的是去年取得、有的是今年,自从卖车后,固定资产就一直躺在账上,至今也没提折旧,固定资产在账上有2000多w,请问老师,前任会计这样不做记账处理、不做固定资产清理、不交增值税,这样做对吗?我该怎么办?求救老师蟹蟹。
就是我们有个供应商 三年前我们给打款买材料了 对方一直没有给开票 之前的会计也没有记预付款 我接手的科目期初数也只有1000元左右,三年后的今天对方说要开具8万多的材料票给我们 现在收到票 我只能冲一些期初科目的那1000元 剩下的暂时挂应付账款 但实际并不欠钱 应该怎么处理啊
问题一:加工承揽业务的账务处理是这样做吗?加工方提供原材料。 1、购进原材料 借:原材料 贷:银存、应付 借:生产成本 贷:原材料 2、结转成本 借:主营业务成本 贷:生产成本 问题二:因没有领料生产环节,发酵好的原料直接装杯,前会计把能结的材料都结转成本,这样利润很低,实际生产场地还有很多原料。应该怎样做这个成本分配。 问题三:个体户是一般纳税人,查账征收方式。前会计未建账,因苗木培育是免税的,前会计报税时都是随意填一个数,很少相关成本票,前会计说不用做账。实际工作应该怎么做?
一笔账,之前会计没有交接,财务报表没有年报,而且去年12的纳税申报表资产负债表里,还报错了,期末数字都是0,我该如何处理,如何建期初数字,联系之前会计,他也不理我
去年接手前任会计的,税务系统里的财务报表数字,原材料借方余额还有200多万,但是实际是没有的,没有账册交接,我该如何处理,一直挂在账上吗
行政部钟晓敏报销业务招待费4346元,此前已预支3000元,现补付1346元,现金付讫。为什么贷方用其他应收款。
支付广告费,为什么借方有个应交税费应交增值税进项税呢
商贸公司销售商品,暂时没有开具发票,如何账务处理?具体分录怎么做
商贸公司采购商品,当月没有收到发票,如何记账
老师,当年的项目成本,当时确认营收时已结转了一些,后面又收到成本票,怎么处理?
老师,我们单位用外面的小货车送货,我都让他们开的加油票刚开始用量小也就3000左右也能说过去,现在越来越多了一月都1万多了,我觉的人家给我们拉货是一种劳务行为,都开成油票有点不合适呀
这个是我提交的我们7月的房租,按说应该是 管理费用-房租 10000,管理费用--会员服务费-10000 其他应付款-励帷悦(北京)商务信息咨询有限公司 借 其他应付款-励帷悦(北京)商务信息咨询有限公司 贷 银行存款-招商银行2801 老师我应该用其他应付款还是其他应收款
新办的小规模纳税人,营业执照下来后,怎么登陆电子税务局,现在登录显示税号错误,是有哪一步没做吗?
农资店,农药、有机肥属于免增值稅的,那税务局30万这个免税额是只针对化肥?还是所有农资店里的农药化肥总销售额?
你好老师,咨询下我们公司是商贸企业,购入的设备卖给客户,1套设备打包卖15万由很多配件组成,其中有些个别小配件厂家没有,是自己公司人员在网上采购(采购人员又不固定),网上采购发票没有及时给到我,我是自己到电子税务局下载这些发票,主要电子税务局几百张发票,那个配件是匹配那个对应商品,每次要梳理很久,请问这些我需要让采购人员做一个出库单和入库单吗?还是每月登记一个出库入库台账?还是有其他更便捷方法?辛苦老师帮我看一下
如何做?需要交税吗?
同学,你好 借:营业外支出、管理费用 贷:原材料 进项税额不能抵扣