同学,你好 可以做报废
资产负债表期初数不平衡,差额是待处理财产损益的金额,待处理财产损益有期初数在贷方请问怎么处理,这个是内账,原来凭证如下图,我可以把待处理财产损溢科目借方红字。直接改为管理费用借方红字或借方本年利润红字吗,用来避开这个待处理财产损益科目导致报表不平衡,可以吗?是不是系统财务报表公式没有待处理财产损益计算。导致报表不平衡呢?
就是我们有个供应商 三年前我们给打款买材料了 对方一直没有给开票 之前的会计也没有记预付款 我接手的科目期初数也只有1000元左右,三年后的今天对方说要开具8万多的材料票给我们 现在收到票 我只能冲一些期初科目的那1000元 剩下的暂时挂应付账款 但实际并不欠钱 应该怎么处理啊
一笔账,之前会计没有交接,财务报表没有年报,而且去年12的纳税申报表资产负债表里,还报错了,期末数字都是0,我该如何处理,如何建期初数字,联系之前会计,他也不理我
去年接手前任会计的,税务系统里的财务报表数字,原材料借方余额还有200多万,但是实际是没有的,没有账册交接,我该如何处理,一直挂在账上吗
老师,生产办公室购买打印机墨盒95元,请问怎么做账,会计分录怎么做呢
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请问企业的总收入,是以下的哪部分?
老师,您好,我想请教一个问题,就是我们公司现在面临一个问题,就是我们没有很多收入,然后我们公司又跟银行贷了很多款,所以现在要虚增收入的话,我们就开了一些发票从一家公司开到另一家公司,然后发票这个又回到我们公司来了,这个风险高吗?开发票主要是为了融资
如果有员工在别的企业上社保 发工资 给我们也干活 我们应该以如何明目给他申报个税
失信人和公司签订的职业经理人合伙协议有效吗?
老师,2022年那时候还是纸质发票给客户开过去了,客户一直不付款,现在打官司要钱,我从电子税务局查询对方是否抵扣,怎么增值税用途标签是未使用,是不是原来的纸质发票用没用都这样显示啊
老师,生产办公室购买打印机墨盒95元,请问怎么做账,会计分录怎么做呢
每股股利和基本每股收益一样吗
股票分割是怎么导致未分配利润减少,资本公积增加?举例说明一下吧
如何做?需要交税吗?
同学,你好 借:营业外支出、管理费用 贷:原材料 进项税额不能抵扣