对的是的,是这么理解的。这个税负一般是按季度考核

老师您好,上个月做了无票收入60万,也缴纳了增值税。会计处理是:借:应收帐款 贷:主营业务收入-未开票收入 应交税费-销项税额。因为税务局的限制,我们这个月只能一次开票10万,只能冲一部分,这个月做账:借:主营业务收入-未开票收入,贷:主营业务收入-服务费。这样可以吗?谢谢
老师,我想请问一下,我们这个月公司买了100万的红一小家具回来,他开的是13%的增值税专用发票,请问我这个月能不能把13个月的进项税抵扣了?还有把这100万的不含税加剧作为一次性管理费用入账,这样可以吗?
老师 我有十张1.3万的进项发票 ,一共13万。我这个月把他都认证了 。我的销项只需要10万 ,因为有税负 我准备只抵扣九万的进项,交 一万多的增值税,其他已经认证的发票下个月抵扣可以吗
老师 有个问题 有点长 辛苦老师了 小规模纳税人2020年12月开了35万左右的普票 缴纳税费三千多 但是客户要13%专票 因为是小规模开不出 于是进行降价销售 开1%的专票 但是我现在账上1月收入是负一万多 主要是增值税负一百多 在借方 这个增值税我怎么做账啊 1月开了点其他普票的
老师 我们这个月增值税销项税额1.2万,我们有一张待认证进项税额发票7万多,我想勾选认证了,但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平,我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额,我勾选了可以分期抵扣吗?就是我这个月想交一点税,不想全部抵扣留抵了
老师您好,从来没有卖过的产品,也没有采购过,先开发票可以吗
老师,我想问下,我们欠人家的款,不用还了,这个怎么做账哈
建筑企业,路上施工,路人自已踩井盖,硬让培八万元,如何入帐
老师,公司的注册地址和办公地址,可以一样,也可以不一样是吧?有啥影响吗?
我们是贸易公司接单子然后给工厂做,工厂根据我们的要求来生产开成品票给我们,这个合同应该签什么类型的,
老师,固定资产入资本公积,会涉及到什么税?
你好,老师,我们公司记的销售未开票收入。客户购买方那边应该怎么入账呢?在税务上怎么说呢?在记账上,怎么说呢?
老师,户名错误退回来的款项,需要做账吗?
境外收货人不是合同中的买方,提单跟报关单的收货人一致这样可以吗?
10万以内的房租费,没有摊销到每月,收到票一次性进费用,允许的吗?
季度上下浮动一般在多少区间,比如平时增值税2%
你好,20%~30%之间。一般在这个。
增值税税负是不是只管应交增值税➗不含税收入,如果进项有低税率都不管的
对的是的,你这个应交增值税不就是已经减去了这个进项。
请问下服务费6必须要分开写吗
请问下服务费6必须要分开写吗
主表,6个点的税率
对的是的,6%的税率只填写第一行,下面的明细不要填写。
写那个栏次
第一行,主表里面的第一行。
第二第三不用分开写吗
第一行是合计数字
销售货物的在第二行和第一行, 销售劳务的在第三行和第一行。 服务的只填写第一行,没有明细。