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老师,我想请问一下,我们这个月公司买了100万的红一小家具回来,他开的是13%的增值税专用发票,请问我这个月能不能把13个月的进项税抵扣了?还有把这100万的不含税加剧作为一次性管理费用入账,这样可以吗?

2020-12-24 14:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-24 14:17

可以,这个可以,这个不不含税部分不能直接一次做管理费用,需要做固定资产, 按5年折旧

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快账用户9533 追问 2020-12-24 14:20

我现在都已经一次性做了管理费用,如果我每月还计提折旧的话,那费用不是重复了吗?

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齐红老师 解答 2020-12-24 14:34

需要冲掉,不能直接一次做管理费用

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快账用户9533 追问 2020-12-24 14:35

那意思是不能一次做管理费用罗?还是要分5年折旧

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齐红老师 解答 2020-12-24 14:43

是的,是的,是的,是的 

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快账用户9533 追问 2020-12-24 15:08

但今年好像有个政策说可以约

但今年好像有个政策说可以约
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齐红老师 解答 2020-12-24 15:17

那是税法上面会计上面不能, 还有12月买,这个政策截止了,

那是税法上面会计上面不能, 还有12月买,这个政策截止了,
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可以,这个可以,这个不不含税部分不能直接一次做管理费用,需要做固定资产, 按5年折旧
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