您好,借:银行存款;贷:其他应付款——挂靠方 收到票 借:劳务成本;贷:其他应付款——挂靠方

我们是物业公司,代收的电费我们记到其他应付款去了,等给国家电网支付的时候我们就把其他应付款下账了,然后有一张发票是把自己的成本电费和代收的开一张专用发票上了,现在代收的做进项税额转出贷方科目怎么做
老师您好,我们公司是一般纳税人监理公司,给挂靠的注册监理师付款的时候借:其他应收款,贷:银行存款。然后就做成工资表往回冲了,分录是借:劳务成本-人员薪酬,贷:其他应收款。但是有些人的最后到离职就没有冲平,导致其他应收款贷方还有余额,现在我怎么将账务调整才能调平呢
老师您好,我是一般纳税人监理公司,我们公司有几个挂证人员,当时给这些人付挂证费的时候做了借:其他应收款。贷方是银行存款。然后这些人员都没有开成本票,然后我们一直是做成工资的,借:劳务成本-工资。贷:其他应收款。现在有几个人员挂证到期了,然后我当时没有算合适导致现在其他应收款借方有余额,也就是我算的时候少算了,没有冲完,我现在这个余额怎么调整合适呢老师
老师您好,我们监理公司有挂证人员,挂证费是一开始就给对方结清的,然后再分摊做成工资,共做了2笔分录,借:其他应收款。贷:银行存款。第二笔做成工资是借劳务成本-工资,贷:其他应收款,但是不知道咋回事我的账基本到最后都没有平摊完,现在也停止分摊,不做工资表了,那我现在其他应收款贷方有余额的我已经怎么调整呢老师
老师你好,我想问一下,就是我们公司当时在建造园区的时候,没有给各个商家做分电表,后面商家用电,我们公司就采取了代收代付,分录就是我们付给供电局分录:借:其他应收款_商家 贷:银行存款 然后收商家款分录:借:银行存款 贷:其他应收款_商家,然后供电局开给我们的发票我就没有入成本,这样都是平的,但是现在税务局要让我们给商家开票,并把供电局开给我们的票入成本,我不知道这个分录怎么做才平得了,请老师帮帮忙
老师 税务局说扫描到我们有一笔仓储服务未申报印花税 查询了全年发票未发现有仓储服务 是什么原因
停车场etcp收费,我公司开票和提现收入,因为账户被冻结了,我们委托另一家公司提现收入,车主发票还是我们开,etcp的手续费发票还可以开给我们公司吗?
工商企业年报,资产总额万元,可以保留两位数吗?
老师,25年暂估成本,26年调增缴税后怎样将暂估科目结平?
老师你好自已种的蔬菜,自己销售,票浪个开呢
企业汇算完毕,如何注销某个人申报的个税,还需要改什么报表。
个体户可以做跨省迁出迁入吗?武汉签到北京
现在开劳务发票 要怎么开
老师,己折旧完的固定资产转让,如何开票
外贸企业在国外(法国)支付的电池法,包装法注册费,是入什么科目?该费用是一次费用,但是会根据运输重量或者体积的增加可能要补缴费用。