你好,没有销项的情况可以不抵扣的
老师 我问下,我10月份的增值税销项税额是98,813.23,进项税额只有1,485.09,现在结10月的账,这个增值税应该怎么结转呢,需要结转吗同,税费还没有交
老师,我想问下您,就是我们当月没有销项税,全部是进项税,我需要做结转进项税的分录吗?
老师您好,我想问下我当月没有销项,但是收到了进项票,我应该怎么结转增值税
老师您好,我想问下就是当月没有开票,但是有一张发票做了进项税额转出处理后要缴纳税款,所有认证了一张发票,认证完之后也还是要交纳增值税,老师我想问下这种增值税应该怎么做账务处理
老师您好,我1月份收到了几张进项票,但是金额太小了我没有抵扣,我当月开了增值税销项发票,老师,那我当月增值税的转出分录应该怎么做合适呢
老师我们公司中标了项目,我们工人去完成这个工作的路费跟住宿应该记入哪个科目
建筑业背靠背开票是什么意思?
老师,我是小规模纳税人,请问如果我有100元收入,我可以直接写主营业务收入100元不,还是必须写借银行100贷主营收99.01 销项税0.99. 然后再做借销项税0.99,贷营业外收入0.99
老师好,我们有一个研发项目归集的费用我是资本化处理的,如果最后没有申请软著成功,可以吗?
老师,我有一个问题,甲把账面价值80万的固定资产以120万元的价格卖给了乙,为什么是用净利润减去这40万。
麻烦老师,购入的原材料A 50吨,每吨100元,金额5000元,运费100元,装卸费50元,那么记账凭证是不是应该这样,借,原材料A 5000元,原材料运费100元,装卸费50元,这样的话材料成本在帐上是不是体现103选呢
老师我们承包了项目,工人去的路费住宿这些用哪个科目
老师就是我用库存商品做研发支出我应该怎么写分录,一套完整的分录?
发票入账,是按实际报销的金额入账,还是按发票金额入账?有些报销支付的,知道具体金额按实际报销的入账?但是有些往来,发票和实际支付有时差,这种存在差异怎么处理?多了怎么做?少了怎么做?
请问老师分公司所得税非独立核算,账面有未分配利润,注销的时候需要纳税吗?
是不是就只是做进项发票,不结转,然后下个月有销项了在结转,是这样的吗老师
是的,你的理解是对的,没问题
感谢老师,我还想请教您一个问题,就是我现在能在电子税务局查到对方比如说2月份给我开的全部发票,那我做账是不是得要把这些发票全部做进去,但是其中有些还没有拿过来报销,所以我想问下这个到底应该怎么理解才对
你需要时做进项,不需要时税可以不抵扣
就是账上按月做的进项票和电子税务局当月收到的进项票不用金额一致
可以这么理解吗老师
是的,你的理解是对的,没问题