你好,你这个借,主营业务收入,贷,应交税费,应交增值税。

老师我现在增值税账上金额和申报表的不一致,我要想调平,最有效的解决方法是什么,应该怎么走这个会计分录
老师:您好!我们是分公司,总公司要审计,要求把分公司账务处理一下,把科目余额表里的增值税贷方余额(17924.70)调整与表里的未交增值税余额(1471.70,这笔未交增值是10月份计提,11月份需要缴纳的增值税)一致,怎么做会计分录?
2021、2022年的增值税和附加税没有计提,上一任会计直接做支付的分录,应交税费有余额怎么平账,小规模纳税人
小规模纳税人 季度申报增值税 已超30万 部分发票开的是invoice发票 做确认收入的时候有提销项税额 但是我提的销项税额 和一次性合计金额在税务局申报的时候 不一致,不一致的原因是因为 小数点问题导致的 这个 我做账的时候 需要怎么处理
老师,小规模做公司台账,和报税的税费金额不一致,在录收入时没有计提增值税月未汇总录致辞,要保持和报税的税费金额一致。单独做个计提增值税的会计分录怎么写,账才会平?
#提问#小微企业。电梯维保。人员工资。和员工即买机用的电梯配件。应该计入什么科目?可以进入管理费用吗?
监理工程公司有正规资质,问题监理项目2021年完工了,有竣工验收证明。21年支付了200万公转私给了A个人,23年A成立了个体户、开票回来冲A的帐,还入了23年的成本,现在管理员要求提供合同、发票、流水,写说明。有什么好的处理方式?
老师,采购了一批物资赠送给其他单位。请问需要视同销售吗?还是直接入账管理费用就行
请问一下上个季度7-9月份因为增值税未超过30万免征增值税,可是忘记了上个季度开了一张专票,十月初并已申报增值税后扣款了,请问这笔申报的增值税如何做账,还需要计提吗 我当时分录是 借:现银100 贷:营业收入-97 贷:应交税费-增值税3元 因为是没有超过三十万免征增值税所以结转至营业外收入,最好统一结转到了本年利润
群里说的会计整得个初级是一个东西吗?
老师你好,我想问一下,我们是商贸企业,一直开的是普票,现在突然开专票可以开吗,开二十多万
个体户一个季度可以免费开多少额度
云票通是什么系统,对方说让我在这个系统采集机动车发票
你好,小规模公司,做电商的,没有开过发票,电商平台有收入1644860元,要怎么做分录和申报增值税 做分录按照几个点,具体是怎么入账 申报增值税的时候,用几个点
老师,云票通是什么意思?
前面收入已做,没有计提增值税,想在月未汇总计提
你好对啊,你之前的收入做多了,现在把它调一部分到税金里面去。
如果这个月增值税是4000,之前没有做计提应交增值税,那么,现在直接做一笔这样的分录是吗? 借:主营业务收入 4000 贷,应交应交税费-应交增值税4000
你好是的,就是这样子做。
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了。