你好,这个具体的是哪一个科目的?
请问老师,应交税金增值税—未交增值税借方有余额3000元,现在想把这个科目调平怎么调?
老师,已经缴纳完增值税后,应交税费-应交销项税额借方有余额,要怎么清掉这个余额?是账面上借方余额,不平要怎么做这个分录?
年末是不是要结转增值税?现在科目余额,应交税费增值税进项税借方余额769700.1 应交税费增值税销项税借方余额 -571292.93,应交税费增值税进项税额转出贷方余额 225628.84元,应交税费增值税未交增值税贷方余额 -34650.61元,我要怎么结转呀,分录怎么写
期末余额:应交税费—应交增值税—进项税额 借方余额2092302.95元,应交税费—应交增值税—销项税额 贷方余额 2093053.46元,应交税费—应交增值税—进项税额转出 贷方余额113892.85元,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借方余额114643.36元 这几个科目期末结转怎么结转,才能平
老师,公司以前的会计在应交税费/增值税/已缴增值税借方有余额652920.97元,应交税费/增值税/本月应缴纳增值贷方有余额105630.05元,现在也再没用过这两个科目,现在审计要求把这个处理,要怎么处理呢
老师,请问下报年报利润表时,有个本期数据和累积数据,怎么填写呢?是1月到12月的周期
老师 我们加油站是合伙企业 每个月账做好以后都有利润(未分配利润一栏) 需不需要当月都分配给合伙人 让未分配科目保持为0
老师,洗车店购买的会员系统,会员卡等一系列物资,应该进成本还是进费用?
老师,电子税务局提示收到一张红冲的航空运输电子客票行程的单,我后续需要怎么做呢?
汇算清缴交的是什么税?
你好,老师,残疾人就业保障金申报表怎么填?
老师收到的财政补贴在企业所得税汇算清缴时,全部计入营业外收入,是不是就等于交了企业所得税
申报24年所得税汇算清缴时,发现社保账栽金额今提有补计提前两年的合计数33402.4,实际属于24年公司承担的只有13206.07 社保费模块该怎么填写
请问下,老板把儿子的高铁票拿过来报销是否可以报销,儿子未满18岁并且不在公司花名册里面
代收购置税怎么做分录
如果是转出未交增值税的话,你去看一下,你有留底。
,麻烦老师帮忙看一下
你们单位账上有没有留底?如果没有留底的话,去核对一下销项和进项发生额是不是一致的
我刚看了2月份的增值税报表,有期末留底19.71元,是不是就不用管了先,下个月抵扣就行
是的对的是的对的。