这张发票可以放在24年12月的凭证后。
老师,我现在才收到一些24年9月、10月、11月、12月的专票和普票,我24年12月的账已经结账了,但是可以反结账,我把9月的发票入在24年12月?24年第四季度的就入在25年?因为在实操中好像去年第四季度(24年10、11、12月)的成本发票可以入在本年(25年)1月份,因为成本、费用的入账,开票与入账的跨度在三个月以内都是合理的。
请问老师,我24年九月的专票在25年1月抵扣,但是费用是做在24年12月的,那我的发票怎么放呢?两边都放吗?
老师,24年12月暂估的费用,25年汇算前收到发票,是直接红冲暂估在25年收到发票的当月,还是要反结账到24年12月去红冲呢
老师,24年8月、9月的发票在25年2月才取到,已经不能入在24年了,因为24年的已经结账了,那可以在25年扣除吗?26年年做25年的汇算清缴时会要求调增吗?
老师,我24年8-12月的部分发票在25年2月才取到,24年没有预提,已经不能入在24年了,因为24年的已经结账了,就入在了25年2月。这样在会计上和税务上会有什么问题吗?
小规模纳税人企业所得税嗯,多少是按照5%的税率征收?
公司购买的米面油送个客户的节礼该怎么走账啊?
老师法人给公司转钱,备注备用金,做库存和银行分录吗,还是做往来款
老师取进来的成本发票大于了实际支付的金额怎么做账
老师,请问一下开发票20万,收现金 然后老板存入银行,开票,做账借库存现金20万 贷主营业务收入 销项 存入银行 借银行存款贷库存现金20万?
老师,问一下关于生产会计这个岗位。她是不是要根据车间领用原材料成本,人工成本,制造费用,核算出来生产这批产品的总成本,根据产量,算出单位成本。
老师您好。我们是事业单位,2021年与其他单位合并,但账务一直没合并,单位合并后我们两个单位各记各的,还有合并后新单位的账也记,因为财政把两个单位的经费都转到新账户。现在我原单位银行账户核销了,是不是需要把我单位的账和新单位的合并,合并的话怎么处理。谢谢老师。
老师请问工会经费按工资总额计算 那包括奖金吗?
你好,问一下,这个在上海让提供近1年的个税APP薪资流水在哪可以找出来
老师,请问在建企业厂房要计提折旧吗,还是等在建工程完工后一次性转入固定资产后再计提折旧
但开的是专票,这张专票进项抵扣在25年2月行吗?
把这个专票放在24年12月,但是金额不一致行吗?
可复印专票放在24年12月
同时25年2月勾选抵扣,借:进项 贷:费用